不是那個意思的哈,是取得沒有辦理稅務(wù)登記的自然人,的全月一次性采購低于500的可以不使用發(fā)票。
你好老師,每月稅局是不是允許500元以內(nèi)的收據(jù)入賬
老師,如果我們公司支出去的500元以內(nèi)的,是不是可以沒有發(fā)票入賬,只憑收據(jù),后期也不用匯算清繳
老師,今年稅務(wù)局有出文件,500元以內(nèi)的收據(jù),可以不用發(fā)票入賬?
老師,500元以內(nèi)現(xiàn)金支出,有收據(jù),沒有發(fā)票,可以記賬嗎?所得稅稅前可以扣除嗎?
老師 跨年的發(fā)票可以入賬嘛?不能入賬的話,有稅務(wù)局相關(guān)文件作為支撐嘛?
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
相關(guān)文件呢,發(fā)給我看看
個體戶也不可以?
會計說是今年出臺的文件
不可以的哈,因為個體戶已經(jīng)辦理了稅務(wù)登記,只能開發(fā)票。
外賬的會計說,可以
不管她了,
哈哈,那出了問題外賬會計負(fù)責(zé)。你知道就行了
向同一個自然人采購一個月累計不超過500元的
是的,就是那個意思的哈。
可是,事務(wù)所的會計說是在商行那里購買的材料,不超過五百的可以不用發(fā)票?
經(jīng)營部,這些都可以不用發(fā)票?
純粹的扯淡啊,遇到歪會計事務(wù)所了。 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 第九條? 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 稅務(wù)總局對應(yīng)稅項目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
是啊,商行,經(jīng)營部可以使用手撕發(fā)票,收據(jù)肯定不行的
所以,事務(wù)所的會計也開黃腔呀
說是今年稅局出的文件,我沒看到有這樣的文件,是不是疫情階段,稅局出什么優(yōu)惠政策???
沒有新的政策哈,別聽胡扯
沒有文件說500元以內(nèi)的,可以不使用發(fā)票??今年新出的,他說
那你叫他提供新的政策依據(jù)哈
我沒叫了,算了。
老師,你確定沒有嗎?
嗯嗯,祝你工作順利
可是,事務(wù)所很確定的說有
沒有新的文件,就是我發(fā)給的那個