如果契稅的納稅義務(wù)時(shí)間是以前年度的,則通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行補(bǔ)攤銷,對于補(bǔ)付契稅,可做以下會計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)攤銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,企業(yè)購買的土地交的契稅會計(jì)分錄怎么寫
老師,企業(yè)購買的土地交的契稅會計(jì)分錄怎么寫
補(bǔ)交之前購?fù)恋貢r(shí)的契稅,分錄怎么寫?
老師,房企繳納土地出讓金應(yīng)交的契稅,分錄怎么寫呀
老師你好,企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓土地時(shí),契稅怎么交
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
為什么要計(jì)入企業(yè)所得稅科目
你好,因?yàn)檫@個(gè)涉及到匯算清繳的企業(yè)所得稅調(diào)整
能給解釋一下嗎?還是不太理解,補(bǔ)契稅,利潤減少,企業(yè)所得稅也得調(diào)減?對嗎?
你好,是的呢。你的理解正確
是直接沖減下期企業(yè)所得稅還是匯算清繳是調(diào)減?
你用以前年度損益調(diào)整科目做就可以了。相當(dāng)于是匯算清繳調(diào)減