你好,同學(xué),白酒增值稅稅率13%
請按以下要求編出具體數(shù)額并回答 一、某白酒廠,居民企業(yè),增值稅一般納稅人,非小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率 25%。 1.增值稅(含進(jìn)項稅額3個、銷項稅額3個)不少于6個。
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人 增值稅稅率多少 企業(yè)所得稅稅率多少
建筑工程公司的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?一般納稅人,小微企業(yè)
2023年一般納稅人小微利企業(yè)增值稅率是多少?
汽車維修企業(yè),一般納稅人企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率各是多少, 小規(guī)模企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師,請問25年匯算清繳需要先申報財務(wù)報表,我看財務(wù)報表所屬期間又是25年1月1日到25年3月31日,那我填報的報表應(yīng)該是25年3月的財報嗎?
老師,請問明天是匯算清繳最后一天嗎?
涉稅服務(wù)相關(guān)法律第七章第三次課無法聽回放,都是直接跳轉(zhuǎn)到下一節(jié)課,是什么情況呀?還有涉稅法律實務(wù)第一課導(dǎo)論也是這樣的
現(xiàn)金流量表編制:為什么用應(yīng)收賬款的期初減去期末?為什么要減去計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
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公司稅種如圖所示,需要報經(jīng)營所得,但是在自然人電子稅務(wù)局申報的時候顯示的不能申報,是什么原因?自然人電子稅務(wù)局和自然人電子稅務(wù)局扣繳端有啥區(qū)別?
以前那個號碼沒有用了,現(xiàn)在怎么樣才能綁定現(xiàn)在這個號碼
公司有一個個體戶是我在開票,最近老板又新注冊了一個個體戶,如果老板還讓我開票當(dāng)辦稅人員,怎么辦
那進(jìn)項稅額和銷項稅額怎么算
“某白酒廠,居民企業(yè),增值稅一般納稅人,非小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率 25%。增值稅多少” 同學(xué),我這里只能看到這句話,還有其他已知條件?
沒有了,其他條件都可以自定,比如企業(yè)收入這些是自己假設(shè)的
好的,進(jìn)項一般都是在專用發(fā)票上會有顯示,題目一般會已知,銷項用 不含稅銷售額*13%
假如說該白酒廠年收入6000萬,產(chǎn)品銷售成本4000萬,那么它的增值稅怎么算呢
你好,同學(xué),銷項-進(jìn)項=6000*13%-4000*13%(成本也要分情況,如果是外購原材料這里涉及進(jìn)項,如果原料等都是自己的無進(jìn)項)
如果需要列出該廠三個銷項、三個進(jìn)項那么可能有哪些呢
從題目可以看出,同學(xué)是個愛思考的人。 比如 企業(yè)生產(chǎn)白酒,購買原材料會有進(jìn)項,運(yùn)輸原材料支付運(yùn)費,搬運(yùn)費都會有進(jìn)項。銷項如銷售原材料,銷售白酒,銷售白酒冠名權(quán)等
白酒廠購買原材料每月10萬元,運(yùn)輸原材料支付運(yùn)費每月5萬元,酒品運(yùn)輸包裝費每月3萬元。銷售原材料本年度共1000萬元,銷售白酒本年度共4000萬元,銷售白酒冠名權(quán)本年度共1000萬元,該白酒廠本年度的增值稅該如何計算呢
你好,同學(xué) 進(jìn)項=10*12*13%%2B5*12*9%%2B3*12*9% 銷項=1000*13%%2B4000*13%%2B1000*6% 增值稅=銷項-進(jìn)項
謝謝老師,那么這類白酒廠的消費稅又有哪些呢
白酒消費稅是復(fù)合計征,既從量,又從價
比如白酒廠一月糧食白酒銷量4噸,取得含稅收入800萬元,薯類白酒2噸,取得含稅收入400萬元,那么一月消費稅如何計算呢
糧食白酒消費稅=4*定額稅率+800/(1+13%)*稅率 薯類白酒消費稅=2*定額稅率+400/(1+13%)*稅率 兩者相加。消費稅稅率一般題目會已知
好的,謝謝老師
不客氣的,同學(xué)。祝逢考必過