同學你好 借,原材料150 借,應交稅費一應增一進項25.5 借,銀行存款25.5 貸,其他貨幣資 金200
4、2020年12月2日大華公司在原料采購地開設專戶,轉出銀行存款200萬元用于采購原料。12月5日在當?shù)夭少徳祥_具增值稅專用發(fā)票,貨款為150萬元,增值稅額25.5萬元,價稅合計175.5萬元,貨已驗收入庫,發(fā)票已收到貨款已從采購專戶支付,剩余款項已轉回。
4、2020年12月2日大華公司在原料采購地開設專戶,轉出銀行存款200萬元用于采購原料。12月5日在當?shù)夭少徳祥_具增值稅專用發(fā)票,貨款為150萬元,增值稅額25.5萬元,價稅合計175.5萬元,貨已驗收入庫,發(fā)票已收到貨款已從采購專戶支付,剩余款項已轉回。 編輯會計分錄
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實際成本計價法,5月份發(fā)生如下存貨業(yè)務:(1)5月5日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過銀行轉賬支付,原材料已驗收入庫(2)5月11日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價款200000元,增值稅額26000元,同時,銷貨方代墊運雜費3200元,運輸增值稅額288元,上述款項已通過銀行轉賬,支付材料尚在運輸途中。(3)5月13日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票標明材料價款65000元,增值稅8450元,采購款項已于上月預付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預付款1550元。(5)5月20日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫款,項尚未支付。(6)5月28日,購入原材料一批,材料已運達企業(yè)并驗收入庫,但發(fā)票賬單等結算憑證尚未到達,月末時該批材料結算憑證仍未到達,公司對該批材料估價35000元入賬。要求:編制上述業(yè)務會計分錄
(感謝老師這題有點長)北方公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算。2021年12月與存貨有關的業(yè)務如下(取得的增值稅專用發(fā)票均已認證),月初有關科目余額為:“原材料”借方余額2500萬元,“材料成本差異”貸方余額30.3萬元。(1)2日,采購原材料一批,購買價款200萬元,增值稅稅額26萬元;運費2萬元,增值稅稅額0.18萬元。該批材料的計劃成本為210萬元,材料已驗收入庫,貨款已通過銀行轉賬支付。(2)10日,采購原材料2000噸,采購款500萬元,增值稅稅額65萬元;運費5萬元,增值稅稅額0.45萬元;途中保險、裝卸費2萬元,增值稅稅額0.12萬元。材料運到后發(fā)現(xiàn)短缺5噸,屬于合理損耗,按計劃成本2600元/噸驗收入庫。所有款項均轉賬支付。(3)15日,向外地購入材料一批,發(fā)票賬單已收到,列明材料價款600萬元,增值稅稅額78萬元。貨款已預付500萬元,余款暫欠,直至月末材料仍未運到。
1.北方公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算。2021年12月與存貨有關的業(yè)務如下(取得的增值稅專用發(fā)票均已認證),月初有關科目余額為:“原材料”借方余額2500萬元,“材料成本差異”貸方余額30.3萬元。(1)2日,采購原材料一批,購買價款200萬元,增值稅稅額26萬元;運費2萬元,增值稅稅額0.18萬元。該批材料的計劃成本為210萬元,材料已驗收入庫,貨款已通過銀行轉賬支付。(2)10日,采購原材料2000噸,采購款500萬元,增值稅稅額65萬元;運費5萬元,增值稅稅額0.45萬元;途中保險、裝卸費2萬元,增值稅稅額0.12萬元。材料運到后發(fā)現(xiàn)短缺5噸,屬于合理損耗,按計劃成本2600元/噸驗收入庫。所有款項均轉賬支付。(3)15日,向外地購入材料一批,發(fā)票賬單已收到,列明材料價款600萬元,增值稅稅額78萬元。貨款已預付500萬元,余款暫欠,直至月末材料仍未運到。(4)月末,共發(fā)出材料計劃成本800萬元,其中:基本生產(chǎn)車間領用700萬元,車間管理部門領用60萬元,廠部管理部門領用40萬元。要求:(1)計算月末材料成本差異率(結
老師就是2021年購買設備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
我0申報了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報怎么申報求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結轉本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
這借貸不平衡呀
同學你好 借,原材料150 借,應交稅費一應增一進項25.5 借,銀行存款24.5 貸,其他貨幣資 金200