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老師,請(qǐng)問(wèn)一下這道題。利和股份公司2020年7月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)據(jù)此編制會(huì)計(jì)分錄。1.接受大力公司投資50000元,存入銀行。2.從黃河集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運(yùn)達(dá),款項(xiàng)尚未支付。3..上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。4.自工商銀行取得期限為2年的長(zhǎng)期借款40000元并存入銀行。5.用銀行存款向黃河集團(tuán)支付甲材料款及增值稅款。6.計(jì)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資200000元,車(chē)間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。7.支付生產(chǎn)車(chē)間當(dāng)月-般性消耗的水電費(fèi),計(jì)10000元,以銀行存款支付。8.計(jì)提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:生產(chǎn)車(chē)間12000元,管理部門(mén)8000元。9.銷(xiāo)售產(chǎn)品批價(jià)款80000元,增值稅率13%,款項(xiàng)已收到并存入銀行。10.用銀行存款支付廣告費(fèi)3700元。

2021-12-18 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-18 12:10

您好 借 銀行存款50000 貸 實(shí)收資本50000

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-18 12:14

2.從黃河集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運(yùn)達(dá),款項(xiàng)尚未支付。 借 在途物資1000*120=120000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額15600 貸 應(yīng)付賬款120000+15600=135600 3..上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。 借 原材料120000 貸 在途物資120000 4.自工商銀行取得期限為2年的長(zhǎng)期借款40000元并存入銀行。 借 銀行存款40000 貸 長(zhǎng)期借款40000 5.用銀行存款向黃河集團(tuán)支付甲材料款及增值稅款。 借 應(yīng)付賬款135600 貸 銀行存款135600 6.計(jì)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資200000元,車(chē)間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。 借 生產(chǎn)成本200000 借 制造費(fèi)用40000 借 管理費(fèi)用60000 貸 應(yīng)付職工薪酬300000 7.支付生產(chǎn)車(chē)間當(dāng)月-般性消耗的水電費(fèi),計(jì)10000元,以銀行存款支付。 借 制造費(fèi)用10000 貸 銀行存款 10000 8.計(jì)提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:生產(chǎn)車(chē)間12000元,管理部門(mén)8000元。 借 制造費(fèi)用12000 借 管理費(fèi)用8000 貸 累計(jì)折舊20000 9.銷(xiāo)售產(chǎn)品批價(jià)款80000元,增值稅率13%,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 借 銀行存款80000+10400=90400 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額80000*0.13=10400 10.用銀行存款支付廣告費(fèi)3700元。 借 銷(xiāo)售費(fèi)用3700 貸 銀行存款3700

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您好 借 銀行存款50000 貸 實(shí)收資本50000
2021-12-18
同學(xué)你好!稍等馬上幫你解答
2021-12-18
需要做賬務(wù)處理的嗎?
2022-12-02
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-25
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.購(gòu)買(mǎi)廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車(chē)間領(lǐng)用材料10000元用來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品,車(chē)間一般耗用材料3500元,行政管理部門(mén)消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計(jì)提本月生產(chǎn)車(chē)問(wèn)固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8.銷(xiāo)售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本40000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 10.開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車(chē)間發(fā)生1000元,行政管理部門(mén)發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
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