你好,借:應(yīng)收賬款 47460 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 42000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5460
出售給宏達(dá)商場(chǎng)02產(chǎn)品350件,每件售價(jià)120元,增值稅稅額為5460元,價(jià)稅款尚未收到。(會(huì)計(jì)分錄。)
收到宏達(dá)商場(chǎng)轉(zhuǎn)來(lái)的銀行承兌匯票一張,用于抵付17日購(gòu)買02產(chǎn)品的全部款項(xiàng)?!?7日出售給宏達(dá)商場(chǎng)02產(chǎn)品350件,每件售價(jià)120元,增值稅稅額為5460元下稅款尚未收到。
、向M公司出售A產(chǎn)品5000件,每件售價(jià)60元,出售B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。的會(huì)計(jì)分錄
家樂工廠為增值稅一般納稅人適用稅率為13%,購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,2019年發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 16日購(gòu)入601材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn),其實(shí)際采購(gòu)成本六萬(wàn)元 17日出售給宏達(dá)商場(chǎng)02產(chǎn)品350件,每件售價(jià)120元,增值稅稅額為5460元價(jià)稅款尚未收到 24日收到宏達(dá)商場(chǎng)轉(zhuǎn)來(lái)的銀行承兌匯票一張,用以抵付17日購(gòu)買02商品的全部款項(xiàng)
2.出售產(chǎn)品A產(chǎn)品80件,每件售價(jià)為1000元,增值稅率為13%,貨款及稅款尚未收到。的會(huì)計(jì)分錄
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營(yíng)店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營(yíng)店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?