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我司是一般納稅人,在11月支付倉儲服務(wù)費(fèi)1000元,12月收到對方開的專票900元,應(yīng)該怎么做賬?

2021-12-17 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-17 15:48

借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付

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借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付
2021-12-17
? 未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
2025-01-03
你好,支付款項(xiàng)1萬,怎么發(fā)票不是按1萬開具,而是按476呢?
2021-06-23
你好,專票開的建筑服務(wù)類小規(guī)模是1%的
2021-02-04
您好,12月先做付款的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等到1月,發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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