你好,計算和分錄如下 ——

甲公司20×0年12月25日購入管理用設(shè)備一臺,入賬價值為5000萬元,預(yù)計凈殘值為0,固定資產(chǎn)當(dāng)日投入使用,甲公司對該固定資產(chǎn)按使用年限為5年,采用直線法計提折舊。按稅法規(guī)定該固定資產(chǎn)折舊年限為5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計凈殘值為0。甲公司適用所得稅稅率為25%。20×2年末預(yù)計自20×3得稅率為20%。假定甲公司20×1–20×5的各年利潤總額均為3000萬元,無其他納稅調(diào)整事項和暫時性差異。要求:(1)算該項固定資產(chǎn)各年末的賬面價值、計稅基礎(chǔ)和暫時性差異的金額。(2)計算各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅和所得稅費(fèi)用
乙公司第0年12月31日購入價值為800萬元的生產(chǎn)設(shè)備,預(yù)計使用壽命5年,不考慮凈殘值,依據(jù)會計準(zhǔn)則規(guī)定按年數(shù)總和法計提折舊,但稅法規(guī)定采用雙倍余額遞減法按5年計提折舊。 乙公司第1年至第5年各年的利潤總額均為700萬。假設(shè)該企業(yè)會計與稅法無其他差異。適用所得稅稅率為25%。 要求:做出第1年至第5年各年末與遞延所得稅、所得稅費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)的會計分錄。
甲公司2015年12月取得A設(shè)備,成本為150000元,會計規(guī)定按直線法計提折舊,折舊年限5年,稅法規(guī)定按直線法計提折舊,折舊年限為3年。不考慮減值。假設(shè)每年計提折舊前的稅前會計利潤為100000元,第一年年初無遞延所得稅余額,所得稅稅率為25%,企業(yè)不存在其他會計與稅收差異。要求:計算并核算各年與所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)。
、甲設(shè)備賬面原值1500萬元。會計規(guī)定按直線法計提折1舊, 折舊年限5年,無殘值。稅法規(guī)定按直線法計提折1日,折1舊年限為3年。不考 慮減值。 假定該公司每年未計折1日的稅前會計利潤為1000萬元,第一年年初無遞延所 得稅余額,所得稅稅率為25%,且未發(fā)生會計與稅法之問的其他差異。要求: 請計算每年涉及甲設(shè)備的遞延稅金金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額并編制每期期末與甲設(shè) 備相關(guān)的所得稅會計分錄。(答案中金額單位為萬元)
A公司2007年12月16日購入一臺設(shè)備,原價750000元,預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值為0采用年限平均法計提折舊,未計提減值準(zhǔn)備。假定稅法對折舊年限和凈殘值的規(guī)定與會計相同因該設(shè)備符合稅法規(guī)定的稅收優(yōu)惠條件,計稅時允許采用加速折舊法計提折舊,A公司在計稅時按雙倍余額遞減法計列折舊費(fèi)用。除此項差異外,不存在其他會計與稅收的差異。此前,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無余額。所得稅率為25%。根據(jù)上述資料,A公司有關(guān)遞延所得稅的確認(rèn)情況見下表所示。
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨(dú)資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?