本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是180%2B19.2%2B0.78*1/*
⑦當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如下購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦--批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅增值稅
⑦當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如下購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦--批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。增值稅計(jì)算
位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人,2020年3月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:⑴銷售一批貨物,價(jià)稅合計(jì)2260萬元,因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題,給予銷售折讓,已開具紅字增值稅專用發(fā)票,實(shí)際收取1695萬元。⑵向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù),取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬元。⑶將一棟位于市區(qū)的辦公樓對(duì)外出租,預(yù)計(jì)半年的租金價(jià)稅合計(jì)105萬元,該樓于2015年購(gòu)入,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。⑷處置使用過的一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額2.06萬元。⑸轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處廠房,取得含稅金額1040萬元,該廠房于2010年購(gòu)入,購(gòu)置價(jià)200萬元,能夠提供購(gòu)房發(fā)票,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。⑺當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如下:購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。根據(jù)上述材料,按照下列順序計(jì)算回答問題。⑴計(jì)算業(yè)務(wù)⑴應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑵計(jì)算業(yè)務(wù)⑵應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。進(jìn)項(xiàng)稅額
位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人,2020年3月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:⑴銷售一批貨物,價(jià)稅合計(jì)2260萬元,因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題,給予銷售折讓,已開具紅字增值稅專用發(fā)票,實(shí)際收取1695萬元。⑵向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù),取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬元。⑶將一棟位于市區(qū)的辦公樓對(duì)外出租,預(yù)計(jì)半年的租金價(jià)稅合計(jì)105萬元,該樓于2015年購(gòu)入,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。⑷處置使用過的一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額2.06萬元。⑸轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處廠房,取得含稅金額1040萬元,該廠房于2010年購(gòu)入,購(gòu)置價(jià)200萬元,能夠提供購(gòu)房發(fā)票,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。⑺當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如下:購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。根據(jù)上述材料,按照下列順序計(jì)算回答問題。⑴計(jì)算業(yè)務(wù)⑴應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑵計(jì)算業(yè)務(wù)⑵應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。
老師,我們是醫(yī)藥公司。器械庫(kù)安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目?????記入什么科目
老師您好,如果有人損害自己的小利益,要不要和人家發(fā)生予盾?
老師,我們是醫(yī)藥公司。器械庫(kù)安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目?????記入什么科目
網(wǎng)銀查詢業(yè)務(wù)授權(quán)給別人,會(huì)影響自己查詢碼老師
你好老師,公司剛成立個(gè)業(yè)務(wù),基本都是每月收入正常確認(rèn),不開發(fā)票,下月開發(fā)票回款,每月會(huì)依次都這樣,這種申報(bào)和賬務(wù)上怎么處理,不能每月都是在無票上填負(fù)數(shù)正數(shù)上自動(dòng)帶出每月重復(fù)這樣做???容易有數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)警的,難道只能每月重復(fù)這樣做嗎?有別的辦法嗎?老師
老師,我們是醫(yī)藥公司。器械庫(kù)安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目?????記入什么科目
老師,我們是醫(yī)藥公司。器械庫(kù)安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目?謝謝老師
我們是醫(yī)藥公司。器械庫(kù)安裝、驗(yàn)證費(fèi)記入什么科目啊老師?
開票項(xiàng)目名稱:*電子工業(yè)設(shè)備*智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x器2臺(tái),分別金額是457.26+1836.74=2293.95,分別是品質(zhì)部和工程部門使用請(qǐng)問進(jìn)固定資產(chǎn)還是
你好老師,公司剛成立個(gè)業(yè)務(wù),基本都是每月收入正常確認(rèn),不開發(fā)票,下月開發(fā)票回款,每月會(huì)依次都這樣,這種申報(bào)和賬務(wù)上怎么處理,不能每月都是在無票上填負(fù)數(shù)處理???