你好這個正常是要開票的,但可能是為了省稅吧
你好老師,我想咨詢一下,我們是母公司,之前代子公司支付裝修費用,發(fā)票開給母公司,后來協(xié)商月底取消開給母公司發(fā)票,直接再開發(fā)票給母公司 ?,F(xiàn)在母公司付出的裝修費對方可以退回我們公司嗎?這樣操作可以嗎(′;︵;`)
子公司幫母公司代付裝修費,供應商把發(fā)票全部開給了子公司,子公司收到發(fā)票怎么入賬,子公司給母公司開代付裝修費的發(fā)票,怎么入賬?可以開裝修費嗎?
老師,請問一下母公司跟別人簽了2000萬生產定制產品的活,但是董事會決定給子公司,這個母子公司能簽分包合同嗎?母公司讓子司出1-9月的人員成本和生產產品的采購費,但是房租和裝修費母公司走攤銷了。那九月份以后的攤銷怎么處理了?老師給個好的建議?
老師,請問一下母公司裝修費花了200完,她攤銷了7個月,我們子公司后來在用這個房,錢我們給母公司,母公司再給裝修公司,但是錢付出了,沒人給我們開票,我們子公司能做賬嗎?合理嗎
老師,您幫我發(fā)一份關于租房文件,母公司租的房,后來子公司用,子公司給母公司錢,但是,母公司不給子公司票,合理嗎?有相應的文件嗎?
使用權資產原值匯算清繳時要填到資產折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結轉損益,結轉損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產相關業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬