你好,多開了票,就開紅字沖銷。
#提問#老師,給甲方開完發(fā)票,甲方已抵扣我們乙方還能作廢嗎?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)要不回來怎么辦
甲方在10月底開了一張增值稅普通發(fā)票,11月初重復(fù)開了一張,然而給乙方的是11月的發(fā)票,而且10月的那張發(fā)票聯(lián)丟失了,但跨了現(xiàn)在已經(jīng)12月,甲方該怎么處理?
請問老師:乙方多開了1000元普通發(fā)票給甲方,發(fā)票已跨年,怎么辦?
一般納稅人開具普通發(fā)票給購貨方多開了7萬元,跨月了,購貨方不愿意退發(fā)票。請問我們這邊可以直接開負(fù)數(shù)普通發(fā)票給購貨方嗎?這個負(fù)數(shù)普通發(fā)票開后,再重新開一張正確的普通發(fā)票嗎?
請問老師,去年送貨方給開的普通發(fā)票,采購方已經(jīng)入成本。今年他們又紅沖了,這個怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
當(dāng)時的發(fā)票開的是80萬元,現(xiàn)在是要把當(dāng)時的發(fā)票80萬元紅沖,再開具正確的發(fā)票嗎?
你好,你找一張金額小的沖,不是80萬都沖的。找1000左右的發(fā)票去沖
當(dāng)月要開10000元的正數(shù)發(fā)票,11000元的負(fù)數(shù)發(fā)票,怎樣操作?
你好,你是開票方還收票方?
老師好,我們是開票方
你是少開票還是多開票。
你多開才沖銷,少開再補開就可以了
總的來說是我多開了1000元的票,原因是因為審計減少了1000元
你開的票和收的錢是一樣的嗎,是一樣的就不能調(diào)。和審計無關(guān)。
不一樣,收的錢沒有開票的錢多,甲方就是留著審計風(fēng)險金未支付,現(xiàn)在審計減少了1000元,導(dǎo)致我多開了1000元的發(fā)票
我們的普通發(fā)票是100萬元面額的,當(dāng)時就是一張80萬的普票開出的
那就沖銷再按正確的開,要整張發(fā)票紅字沖銷,再開一個正確的
發(fā)票涉及的稅費已經(jīng)在異地預(yù)繳過,現(xiàn)在紅沖后開正確的發(fā)票,涉及的稅費怎么申報?
你好,不影響的 你開一個負(fù)數(shù)100萬,正數(shù)99.9萬,那你對應(yīng)的銷項只減少1000/1.13
也需要去異地申報退稅吧?
你這個月還有其他銷項沒有
沒有其他銷項
你主管稅務(wù)局有交稅,就直接在主管稅局退稅
明白了,謝謝張老師。
你好,不客氣,祝你工作愉快!