你好,多開(kāi)了票,就開(kāi)紅字沖銷。
#提問(wèn)#老師,給甲方開(kāi)完發(fā)票,甲方已抵扣我們乙方還能作廢嗎?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)要不回來(lái)怎么辦
甲方在10月底開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,11月初重復(fù)開(kāi)了一張,然而給乙方的是11月的發(fā)票,而且10月的那張發(fā)票聯(lián)丟失了,但跨了現(xiàn)在已經(jīng)12月,甲方該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師:乙方多開(kāi)了1000元普通發(fā)票給甲方,發(fā)票已跨年,怎么辦?
一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票給購(gòu)貨方多開(kāi)了7萬(wàn)元,跨月了,購(gòu)貨方不愿意退發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們這邊可以直接開(kāi)負(fù)數(shù)普通發(fā)票給購(gòu)貨方嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)普通發(fā)票開(kāi)后,再重新開(kāi)一張正確的普通發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年送貨方給開(kāi)的普通發(fā)票,采購(gòu)方已經(jīng)入成本。今年他們又紅沖了,這個(gè)怎么辦?
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶收了,也用掉了,一直掛著,目前沒(méi)辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過(guò)三十萬(wàn)且開(kāi)具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開(kāi)的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來(lái)算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個(gè)稅 3.52元 本期個(gè)稅我給減了3.52元,多扣時(shí)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場(chǎng),2024年有個(gè)生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過(guò)法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對(duì)的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請(qǐng)問(wèn)給我們一個(gè)裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會(huì)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開(kāi)成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬(wàn)
老師,我公司名下一輛車沒(méi)有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請(qǐng)問(wèn)這種我要怎么處理?要簽一個(gè)合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
當(dāng)時(shí)的發(fā)票開(kāi)的是80萬(wàn)元,現(xiàn)在是要把當(dāng)時(shí)的發(fā)票80萬(wàn)元紅沖,再開(kāi)具正確的發(fā)票嗎?
你好,你找一張金額小的沖,不是80萬(wàn)都沖的。找1000左右的發(fā)票去沖
當(dāng)月要開(kāi)10000元的正數(shù)發(fā)票,11000元的負(fù)數(shù)發(fā)票,怎樣操作?
你好,你是開(kāi)票方還收票方?
老師好,我們是開(kāi)票方
你是少開(kāi)票還是多開(kāi)票。
你多開(kāi)才沖銷,少開(kāi)再補(bǔ)開(kāi)就可以了
總的來(lái)說(shuō)是我多開(kāi)了1000元的票,原因是因?yàn)閷徲?jì)減少了1000元
你開(kāi)的票和收的錢是一樣的嗎,是一樣的就不能調(diào)。和審計(jì)無(wú)關(guān)。
不一樣,收的錢沒(méi)有開(kāi)票的錢多,甲方就是留著審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)金未支付,現(xiàn)在審計(jì)減少了1000元,導(dǎo)致我多開(kāi)了1000元的發(fā)票
我們的普通發(fā)票是100萬(wàn)元面額的,當(dāng)時(shí)就是一張80萬(wàn)的普票開(kāi)出的
那就沖銷再按正確的開(kāi),要整張發(fā)票紅字沖銷,再開(kāi)一個(gè)正確的
發(fā)票涉及的稅費(fèi)已經(jīng)在異地預(yù)繳過(guò),現(xiàn)在紅沖后開(kāi)正確的發(fā)票,涉及的稅費(fèi)怎么申報(bào)?
你好,不影響的 你開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)100萬(wàn),正數(shù)99.9萬(wàn),那你對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)只減少1000/1.13
也需要去異地申報(bào)退稅吧?
你這個(gè)月還有其他銷項(xiàng)沒(méi)有
沒(méi)有其他銷項(xiàng)
你主管稅務(wù)局有交稅,就直接在主管稅局退稅
明白了,謝謝張老師。
你好,不客氣,祝你工作愉快!