你好 ;? ?預(yù)繳欄次會負(fù)數(shù)的;到時你就留抵或者申請退稅給你即可 。? ?
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
小規(guī)模納稅人, 1:季報增值稅,申報完畢,需要清卡的嗎? 2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報表的最后寫著:在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計:5000多元”,“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?,到底是符合免征了呢?還是要交那么多?? 而本年累計的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃橫線”
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票,已預(yù)繳稅額,導(dǎo)致本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。這樣是需要去大廳申報嗎?然后我們這一季只開了七萬多的專票,需要填寫未達(dá)起征點(diǎn)免稅額嗎?
老師,我想請問一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個季度開了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
酒店前臺 房費(fèi)應(yīng)該扣儲值的 選錯了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
系統(tǒng)在下一期會有這負(fù)數(shù)出現(xiàn)嗎? 留抵的話
你好 ;? 是的 。? 如果你留抵的話增值稅主表里面會體現(xiàn)負(fù)數(shù)??
下期會出現(xiàn) 下期會出現(xiàn)在哪一行?
本期開專票,未達(dá)起征點(diǎn),可以免稅嗎
你好; 專票 不免征的 要繳納增值稅的。 普票部分可以免征 ;? ? 本期預(yù)繳稅額欄次會體現(xiàn)你多繳納的 ;? ? ? ? 本期應(yīng)補(bǔ)退金額 是本期你抵減了預(yù)繳稅費(fèi) 后的 應(yīng)交稅費(fèi)
可是城建稅那欄系統(tǒng)無法填負(fù)數(shù),只能去大廳申報嗎?
本期應(yīng)納稅費(fèi)為741.23,下期申報時,系統(tǒng)會自動帶出是嗎?
抱歉本期是-741.23??
你好;? ?到時如果附加稅報不了的話? ? ? ?系統(tǒng)一般是自動帶出來的 。 你注意 檢查下? 數(shù)據(jù)就行利率?