你好,這個發(fā)票的話可以先入賬。
老師支付了貨款,還沒有收到發(fā)票,都需要先做暫估嗎?暫估的賬務(wù)要怎么處理,需要附件嗎?
老師,今年還有好多的員工報銷沒有付錢,但發(fā)票都已經(jīng)到了,這些發(fā)票要先暫估入賬嗎
老師,當月付款了,但是有些費用沒有收到發(fā)票,需要先暫估入賬?借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款-暫估某某公司先入賬?還是先入預付賬款?
老師問一下,還有一部分的去年賬沒報銷,發(fā)票什么都已經(jīng)入賬了就是去年公戶沒錢所以沒給員工錢,我想問今年還能付給員工嗎?
?老師早安!今年新入職的公司,發(fā)現(xiàn)去年的報銷款,已經(jīng)把錢報銷給員工了,但是一直沒有見到發(fā)票。如果員工拿今年三月的發(fā)票能入賬嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
是統(tǒng)計出一個合計數(shù)統(tǒng)一入賬嗎,還是掛每個人的往來上
這個還是掛到每個人的名下比較清楚