同學(xué),你好 需要繳納使用費(fèi)
老師,我想問一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開支運(yùn)營都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去來支付貨款的和費(fèi)用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對方要求我們把,在報表實(shí)收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過三家公司投資款,但是我們從來沒有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢給三家公司賬戶過,都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過去的?,F(xiàn)在母公司注冊資本1千萬,實(shí)際入賬實(shí)收資本才100萬,三家公司的實(shí)收資本都是虛的,沒有入賬過,這個要怎么分出母公司投資款給給過三家公司呀
老師好,B公司在天貓銷售了產(chǎn)品,由于B公司當(dāng)月沒有發(fā)票了,買家急要發(fā)票,就用A公司的名義開具了發(fā)票給買家,然后被買家舉報我們?yōu)锽公司(買家稱一般納稅人)代開發(fā)票,逃稅漏稅。 實(shí)際情況:A和B都是小規(guī)模納稅人,企業(yè)信息上雖無共同股東,但實(shí)際都是我們公司的,有共用部分工作人員,那這種關(guān)系我們應(yīng)該如何寫情況說明,比較有利于我們企業(yè)
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)有兩家公司,我任職的一家是他聘請的代理法人在經(jīng)營,賬務(wù)是獨(dú)立核算的,在稅務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)控股的那家公司沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,我們所有的辦公設(shè)備都是由實(shí)際股東控股的那家公司提供的,那我們使用的這些設(shè)備還需要給實(shí)際股東控股的哪家公司交使用費(fèi)嗎?
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務(wù)和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業(yè)務(wù),所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務(wù)U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認(rèn)繳的,但是有通過個人打了部分資金在運(yùn)營,我問你了領(lǐng)導(dǎo),意思是股東應(yīng)該是一家公司,現(xiàn)在問,如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進(jìn)來的個人和股東公司簽訂一個協(xié)議,意思是公司股東委托個人打款進(jìn)我們公司入股的,然后他們之間進(jìn)行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點(diǎn)的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ?,按道理?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因?yàn)槭卿N售。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對