同學(xué)你好, 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第48號(hào))相關(guān)規(guī)定,苗木種植可免征企業(yè)所得稅。但是注意:企業(yè)從事花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植;不免稅,按照項(xiàng)目的所得減半征收企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人季度開票普票28萬,免稅苗木發(fā)票38萬,請問28萬需要交增值稅嗎
小規(guī)模納稅人銷售苗木,開發(fā)票時(shí)稅率開的免稅,一個(gè)季度超過45萬交稅不
小規(guī)模納稅人季報(bào)開了賣苗木免稅發(fā)票,企業(yè)所得稅要免嘛
請問,小規(guī)模納稅人開具免稅自產(chǎn)自銷苗木增值稅普通,是不是可以免征增值稅和企業(yè)所得稅?報(bào)稅時(shí)如何填制納稅申報(bào)表?
免稅苗木是增值稅和企業(yè)所得稅都免么,,小規(guī)模納稅人,啥稅都不用繳么,股東分紅呢
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
這個(gè)怎么申報(bào)季度企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得全額免征嘛,怎么填表
同學(xué)你好,如果全部是這部分收入,是全免的;
那怎么填表,
同學(xué)你好, 企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)免稅收入和政府補(bǔ)貼收入填寫入到利潤總額中. 依據(jù)國家稅務(wù)總局公告2014年第28號(hào)中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2014年版)》填報(bào)說明: 第7行免稅收入:填報(bào)計(jì)入利潤總額但屬于稅收規(guī)定免稅的收入或收益.如符合條件的居民企業(yè)之間的股息收入、國庫券利息收入等
第7行填免稅營業(yè)收入還是利潤總額
同學(xué)你好,是填營業(yè)收入;
免稅免得是所得額,不是營業(yè)收入?
同學(xué)你好, 同學(xué)你好, 企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)免稅收入和政府補(bǔ)貼收入填寫入到利潤總額中. 依據(jù)國家稅務(wù)總局公告2014年第28號(hào)中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2014年版)》填報(bào)說明: 第7行免稅收入:填報(bào)計(jì)入利潤總額但屬于稅收規(guī)定免稅的收入或收益.如符合條件的居民企業(yè)——這個(gè)是免稅收入額
不對吧老師
同學(xué)你好,您 看下填的_免稅項(xiàng)目應(yīng)填報(bào)《A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》是這個(gè)表么