你好,這個(gè)是這么做賬的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),是根據(jù)銀行回單就可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里面嗎?需要發(fā)票什么的嗎?我們公司有個(gè)銀行保理賬戶,當(dāng)時(shí)發(fā)生手續(xù)費(fèi)時(shí)根據(jù)銀行回單已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,后期手續(xù)費(fèi)銀行給開了增值稅專用發(fā)票,該如何記賬啊
7月份的銀行手續(xù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)484元計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)已入賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用484貸:銀行存款484,年底開了銀行給開了手續(xù)費(fèi)的發(fā)票。要沖銷之前的賬務(wù)重新做嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)做財(cái)務(wù)費(fèi)用了,后面又有手續(xù)費(fèi)開了專用發(fā)票回來,怎么做賬。
銀行手續(xù)費(fèi)年底一次性開了專票,如何做賬。平時(shí)根據(jù)銀行扣款單已做了財(cái)務(wù)費(fèi)用的。
老師,根據(jù)銀行回單做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,開回了手續(xù)費(fèi)的專票怎么做賬呀?謝謝
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
就只沖進(jìn)項(xiàng)那部分是嗎
對(duì),只沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額部分就可以。
當(dāng)時(shí)做帳的時(shí)候:借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 收到專票了 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 財(cái)務(wù)費(fèi)(負(fù)數(shù))為什么不做到貸方
這個(gè)做貸方的話,就怕你軟件取數(shù)的時(shí)候不正確。