你好,你只要正常交稅了,不影響對(duì)方抵扣的。
我們是一般納稅人,但是購(gòu)買(mǎi)方曾經(jīng)是一般納稅人,后來(lái)降級(jí)了,但我方不知道,開(kāi)去的是專(zhuān)票,可是他也沒(méi)退還發(fā)票給我們。但他們也不能抵扣,這樣會(huì)對(duì)他方和我方有哪樣影響嗎
老師,如果我們轉(zhuǎn)成一般納稅人,給對(duì)方開(kāi)了一千萬(wàn)普票,影響我們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師我這邊一般納稅人企業(yè)注銷(xiāo)了,我們開(kāi)出給對(duì)方發(fā)票對(duì)方還沒(méi)抵扣,會(huì)影響對(duì)方的以后抵扣嗎?
老師,對(duì)方開(kāi)我們發(fā)票苗木可以抵稅的,開(kāi)完之后對(duì)方那個(gè)單位注銷(xiāo)了,開(kāi)我們這張發(fā)票有沒(méi)影響的
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎