哦,你是根據(jù)開發(fā)票的,確認收入的話可以的,你開了全部的收入,做了全部的收入,那整個項目的成本都一塊算進去的。
你好老師,我是建筑企業(yè),本月開出發(fā)票是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本,預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄
老師您好,成本票預(yù)計1月份開進來,現(xiàn)在要暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,你好,請問下建筑行業(yè),4月開發(fā)票出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,5月沒有開發(fā)票,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,6月也沒有開發(fā)票,但是考慮到企業(yè)所得稅的問題,可以把5,6月的成本一并結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問建筑企業(yè)預(yù)收到工程款怎么做分錄,開票出去結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎么做分錄
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
本月發(fā)票開多少,做多少收入,然后是不是根據(jù)收入的85%預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本
可以的,可以這么做的。
請問具體分錄怎么做,
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借工程施工貸應(yīng)付賬款,借助業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
那貸工程施工是一級科目二級科目寫什么?
工程施工是一級科目。
我問的是二級科目寫什么
你好,二級科目可以寫材料或者是人工。
哦好的謝謝老師
不用客氣工作愉快。
老師,我發(fā)現(xiàn)上年的預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么辦
用以前年度損益調(diào)整紅沖就可以了。
匯算清繳時候調(diào)增你多暫估的這一部分。
具體怎么做分錄,麻煩老師講一下
借應(yīng)付賬款貸,工程施工,借工程施工,貸1000年度損益調(diào)整這個沖差額就可以的。
你好老師,請問那到最后工程結(jié)束,預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本和實際不一樣怎么辦
沖就可以的,匯算清交之前都可以調(diào)整以前年度損益調(diào)整。
哦知道了謝謝老師!
不用客氣工作愉快。