你好!你是另外又付了1700?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰?,這個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
裝修設(shè)計(jì)工程有限公司做內(nèi)賬。購買書寫屏投屏設(shè)備開了10800元的發(fā)票,款項(xiàng)也付了。后來發(fā)現(xiàn)缺少個(gè)配件,然后付了1700,這個(gè)分錄怎么做
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
自己公司修建辦公樓 外包給別的單位 合同500萬 但是對方只修建一半就不修了 然后我們公司自己又開始修 給對方付款也只付了一半 對方的發(fā)票也沒有開 現(xiàn)在工程已經(jīng)結(jié)束 這個(gè)怎么做賬 會計(jì)分錄應(yīng)該怎么記
老師我司從A公司購買一臺設(shè)備價(jià)款22萬但其中的一個(gè)配件7600元是從B公司買入的款項(xiàng)已支付B公司,從A公司扣除?,F(xiàn)發(fā)票全額開在了A公司想請問發(fā)票還要正常入賬么B公司的賬我司應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理會計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費(fèi)怎么做會計(jì)科目
對的老師
但是后面的1700沒有開票
這筆也是計(jì)入固定資產(chǎn)嘛?
你好!那你直接入固定資產(chǎn)10800,剩下的入辦公費(fèi)算了
借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1700 嗎?
如果重新開票的話就直接計(jì)入固定資產(chǎn)嗎??
你好!是的。如果重新開票,就全額入固定資產(chǎn)
老師,預(yù)付時(shí)做了 借預(yù)付賬款,貸庫存現(xiàn)金;然后安裝完畢做 借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款;最后做 借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金。
是這樣做的嗎?
你好!是的。分錄就是這樣
好的,老師。然后我去金蝶軟件登賬,有一個(gè)固定資產(chǎn)卡片,填好信息自動(dòng)生成憑證:借 固定資產(chǎn),貸庫存現(xiàn)金。這個(gè)我應(yīng)該怎么做?
你好!這個(gè)老師就不清楚了,老師對這個(gè)軟件不太熟。 你要問下軟件服務(wù)人員,或者你問問別的的老師看看
老師,公司購買地膜材料進(jìn)來,怎么做賬?然后由各個(gè)工程項(xiàng)目領(lǐng)用出去,怎么做賬???
您好!借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,領(lǐng)用的時(shí)候,借工程施工合同成本-材料費(fèi),貸原材料