你好,你們單位開紅字信息表借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對方7月28號匯款227,多會了10塊錢,然后7月31號對方又把227給我公司匯過來,這個怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個月開具的發(fā)票32萬,會占用多少額度
我已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么申報(bào)?
12月也沒有進(jìn)項(xiàng)的
好,你幾月份開的紅字信息表。
3月份收的票,12月開具紅字信息表
你應(yīng)該在一月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在一月份申報(bào)的時(shí)候才申報(bào),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
但是現(xiàn)在才退貨啊,老師,下個月申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表附表二里面嗎,12月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫紅字信息表可以嗎?
你好是的,是這么做的。
已經(jīng)抵扣了的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的稅,增值稅申報(bào)表主表怎樣顯示呢,我可以直接把7月做的這筆轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的憑證給刪除了嗎,這樣,第三季度報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表不一致了,但年底是一致的,可以嗎老師
附表二,填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出他主表都是自動取數(shù)的。
老師,這張發(fā)票開進(jìn)來是電信服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率9%,我開紅字信息表填寫銷售方信息是對方公司名稱吧,開票名稱也是對方開過來的電信服務(wù)費(fèi)吧?但我選了電信服務(wù),保存稅率失敗,開不了9%的稅率呢率發(fā)票呢?
開不了呢
是的 退出去,重新進(jìn)試一下。
還是不可以呢老師,另外可以直接把7月做的這筆轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的憑證給刪除了嗎,這樣,第三季度報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表不一致了,但年底是一致的,可以嗎老師
這個紅字信息表操作的步驟怎么做的?
第二個問題,可以的,可以這么做的。
紅字信息表就是選擇購買方填寫已抵扣,沒有錯誤啊老師
你在推出去重新進(jìn)試一下。
退出去了還是不行啊老師,是這樣開的嗎
你好,找一下你的軟件售后問一下。
老師,我們開具紅字發(fā)票信息表后還要把已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票退回去嗎,還是只給他們紅字發(fā)票信息表呢?他們開了紅字發(fā)票也要給我們嗎?
你們單位開紅字信息表給對方,對方開了紅字發(fā)票,需要給你們。