你好,這個(gè)是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)里 加的是固定資產(chǎn)原價(jià)還是賬面價(jià)值
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的?其中固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計(jì)重了?
流動(dòng)資金就填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?還有生產(chǎn)性資金和非生產(chǎn)性資金怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫?生產(chǎn)性資金就是流動(dòng)資金嗎?非生產(chǎn)性資金就是固定資產(chǎn)及以下數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
老師,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)中固定資產(chǎn)是按原值還是賬面價(jià)值計(jì)算呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中的非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)是按固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還是?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎