記賬的做賬:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款
老師,公司內(nèi)賬,原來財(cái)務(wù)也是全部用表格做,我接手的話,也是用表格對嗎,然后我想咨詢下,會(huì)計(jì)學(xué)堂有出納日記賬,銀行日記賬,往來款賬等的模板表格嗎
老師你好,公司里記賬的財(cái)務(wù)和出納是分開記賬的,公司維修宿舍樓費(fèi)用,記賬的財(cái)務(wù)記一筆,然后出納會(huì)計(jì)付好錢再記賬,記賬的的財(cái)務(wù)怎么做賬
老師請問公司財(cái)務(wù)部只有出納和會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)做好的記賬憑證是由出納復(fù)核嗎?
老師,正常來說,出納要登記銀行日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬吧,但是公司的出納沒有這個(gè)兩個(gè)賬本,出納幾個(gè)人,有專門收款的有專門付款的,收款的就有幾個(gè),付款的就一個(gè)人,但是出納收款日報(bào)都交給會(huì)計(jì)做賬了,付款的出納,也把付款的單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬了,沒有出納去登記這個(gè),公司財(cái)務(wù)軟件也只有會(huì)計(jì)在用,出納都沒進(jìn)入過,這種情況下是不是會(huì)計(jì)把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動(dòng)導(dǎo)出來的嗎?
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會(huì)計(jì)分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會(huì)計(jì)再根據(jù)費(fèi)用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會(huì)計(jì)做賬的區(qū)別是怎樣的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問題么
@董老師,咨詢的問題
老師,采購商品20000元沒有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請問我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請問我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過程?。?!
跨境電商退稅問題,有老師會(huì)嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個(gè)A公司自然人1和B公司自然人1是同一個(gè)。這兩家公司屬于關(guān)聯(lián)公司嗎?樸
公司轉(zhuǎn)法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,大陸采購,賣給印尼那邊,假如客戶那邊因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題,申請部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個(gè)發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個(gè)少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對不上
老師你好,應(yīng)付賬款是在沒有付款的情況下用應(yīng)付賬款嗎
為什么付款了還要用應(yīng)付賬款
這是你們記賬的財(cái)務(wù)在出納還沒付款之前做的
出納付錢了 就做 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款
不是的,是出納那里付過錢再把賬給我們做的
那就直接就是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款就可以了。
老師,你好,像出納付過錢再給我們記賬,我們是做一筆會(huì)計(jì)分錄還是兩筆
一筆就可以了,如果當(dāng)月就支付了??缭碌脑捯话阕鰞晒P
什么時(shí)候支付的我們這里不清楚,反正到我們這里已經(jīng)付了
老師你好,我們財(cái)務(wù)記賬,為什么是借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,不是貸其他應(yīng)付款
你不是說你們付完錢了之后再做賬嗎?那就不需要貸其他應(yīng)付款了呀,直接已經(jīng)支付了
是的,我們這邊只是記賬,做分錄是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,出納那邊付錢后也會(huì)做賬,出納不就是做借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金
是的呀,這就是我最開始和你說的兩次分錄
我們記賬借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金是嗎
但是這個(gè)錢不是我們這邊付的,為什么記賬要借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金
你們做賬:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款? ?出納:借其他應(yīng)付款? 貸庫存現(xiàn)金
不過你只是做帳的,是不是從你這里出錢有什么關(guān)系呢,不都是公司的錢嗎?針對這筆業(yè)務(wù)就做分錄? 借:管理費(fèi)用? 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款就可以,然后讓出納把付款的單據(jù)給你做原始憑證就可以了
我們直接做借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金
是啊,就是我最后說的這樣,你直接這樣做就可以了,你在糾結(jié)什么呢?如果你認(rèn)為不是你的錢,你們公司做賬的和出納分的這么清楚,出納也做賬的話,你就按照我說的各做各的,做兩筆分錄
因?yàn)橹坝袃蓚€(gè)人記賬,她們寫得不一樣,一個(gè)寫借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,一個(gè)寫借管理,貸其他應(yīng)付款
那另外一個(gè)人寫的肯定后面還會(huì)有一筆相同金額的 借其他應(yīng)付款? 貸庫存現(xiàn)金,不過也有可能和其他的業(yè)務(wù)合并一起寫的分錄,所以不會(huì)是相同金額
謝謝老師
沒關(guān)系,祝你工作順利。我個(gè)人認(rèn)為第一個(gè)人做的是對的,這種業(yè)務(wù)一筆分錄就可以了