你好; 補(bǔ)做 20萬(wàn)進(jìn)去 。 那你生產(chǎn)成本是不是也少掛了? ?

我標(biāo)示的這兩個(gè)軟件,原來(lái)買進(jìn)來(lái)的時(shí)候是做庫(kù)存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說(shuō)領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫(kù)存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫(kù)存商品上還留一個(gè)?,F(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫(kù)存是跟5月份期末一樣? 還是說(shuō)我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫(kù)存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來(lái)買進(jìn)來(lái)的時(shí)候是做庫(kù)存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說(shuō)領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫(kù)存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫(kù)存商品上還留一個(gè)。現(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫(kù)存是跟5月份期末一樣? 還是說(shuō)我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫(kù)存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來(lái)買進(jìn)來(lái)的時(shí)候是做庫(kù)存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說(shuō)領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫(kù)存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫(kù)存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個(gè)領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
9月份的應(yīng)付賬款全部做錯(cuò)了,做成了 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應(yīng)付賬款少記了7萬(wàn)多,成本也就少了那么多,上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在國(guó)稅網(wǎng)上上傳了 ,很著急 ,因?yàn)檫@個(gè) 我我這個(gè)月也還沒(méi)出報(bào)表。怎么辦???
6月份做賬的時(shí)候,產(chǎn)成品少做了20幾萬(wàn) ,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我賬上的產(chǎn)成品和每個(gè)月的材料報(bào)表金額不一樣怎么辦啊
個(gè)體戶升級(jí)成公司,賬面上還有存貨怎么處理
老師我們單位夠買的低值易耗品,當(dāng)月購(gòu)買的,當(dāng)月領(lǐng)用,我可以在當(dāng)月直接五五攤銷嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理下來(lái)了,還沒(méi)有去辦理稅務(wù)登記,但現(xiàn)在又需要去變更法人,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)登記是不是可以等法人變更后再去做稅務(wù)登記呢?
老師,如果車輛報(bào)廢沒(méi)賣錢不 交 增值稅合理嗎?
員工離職了,之前的差旅費(fèi)沒(méi)有報(bào)銷,年底能給補(bǔ)上嗎
老師,什么是邊際成本?
老師,我們給政府做培訓(xùn),發(fā)票已開具,培訓(xùn)資金已收到,但現(xiàn)在經(jīng)審計(jì)審核后發(fā)現(xiàn)我們有培訓(xùn)不合格,需要退回部分資金,那對(duì)于退回去的資金,我是否可以把原來(lái)開具的發(fā)票做部分紅沖(按需退回去的金額做紅沖)?
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù),怎么找原因?老師?
老師,我公司是電商賣家,之前的賬是給代理公司做的,現(xiàn)在要接回來(lái)的話該怎么接?接的過(guò)程該注意什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買基金的收益放什么科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則


對(duì) 要怎么辦呀
你好;? 你補(bǔ)做即可。 比如借生產(chǎn)成本 貸銀行存款? ? 等? ; 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)借? 庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 。之前有問(wèn)題的去改??