你好,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn),和利潤(rùn)中凈利潤(rùn)有什么關(guān)系了
老師,利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”欄和利潤(rùn)表中的“利潤(rùn)總額”“凈利潤(rùn)”有什么勾稽關(guān)系?換句話說(shuō),資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”由利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算得來(lái)?
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款。現(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
有一筆以前年度損益調(diào)整,,算下來(lái),多調(diào)整這一筆,是對(duì)的嗎
你好,對(duì)的是的,需要加上這個(gè)以前年度損益調(diào)整。
就是未分配利潤(rùn)期末-期初-以前年度損益調(diào)整=凈利潤(rùn) 這樣嘛
對(duì)的是的加減以前年度損益調(diào)整。
這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)才能判斷出是加還是減。
去年多計(jì)提了26000工資,是借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嘛
你好,那你在這里需要加上。
是加在凈利潤(rùn)上才等于未分配利潤(rùn)期末-期初
你好,對(duì)的是的,是這么做的。