同學(xué)你好 銷售額=500*120加上300*100加上1000*(500*120加上300*100)/800 銷項(xiàng)稅額=(500*120加上300*100加上1000*(500*120加上300*100)/800)*13%
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品設(shè)備一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明的銷售額為10000元,稅額為1300元,并隨同價(jià)款收取運(yùn)費(fèi)109元,同時(shí)開出一張普通發(fā)票; (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售額分別為每件200元、220元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低并且無正當(dāng)理由; (3)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品200件作為職工福利發(fā)放給本企業(yè)職工,市場(chǎng)售價(jià)為每件400元。 本題適用增值稅稅率分別為13%和9%。請(qǐng)問,本月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年4月銷售兩批自產(chǎn)貨物,第一批500件,第二批300件,不含稅的銷售價(jià)格分別為每件120元和100元另外,本月將1000件貨物對(duì)外投資,以上貨物屬于統(tǒng)一規(guī)格,質(zhì)量相同,計(jì)算該企業(yè)4月的銷售額和銷項(xiàng)稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年4月銷售兩批自產(chǎn)貨物,第一批500件,第二批300件,不含稅的銷售價(jià)格分別為每件120元和100元另外,本月將1000件貨物對(duì)外投資,以上貨物屬于統(tǒng)一規(guī)格,質(zhì)量相同,計(jì)算該企業(yè)4月的銷售額和銷項(xiàng)稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年4月銷售兩批自產(chǎn)貨物,第一批500件,第二批300件,不含稅的銷售價(jià)格分別為每件120元和100元。另外,本月將1000件貨物對(duì)外投資。以上貨物屬于同一規(guī)格,質(zhì)量相同。計(jì)算該企業(yè)4月的銷售額和銷項(xiàng)稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年4月銷售兩批自產(chǎn)貨物,第一批500件,第二批300件,不含稅的銷售價(jià)格分別為每件120元和100元。另外,本月將1000件貨物對(duì)外投資。以上貨物屬于同一規(guī)格,質(zhì)量相同。計(jì)算該企業(yè)4月的銷售額和銷項(xiàng)稅額
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?