你好,分錄較多,做好發(fā)給你
25.20x9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷 H 商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商晶可以退還給甲公司。20x9年11月25日,乙公司將 H 商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元:20x9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具増值稅專用發(fā)票;20x9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價(jià)格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
任務(wù)3:請(qǐng)對(duì)代銷方式下商品銷售收入確認(rèn)進(jìn)行案例分析和賬務(wù)處理。2020年3月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷A商品100件,單位成本600元,代為代銷價(jià)格為800元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。2020年4月25日,乙公司將A商品全部出售,收取不含增值稅的價(jià)款90000元,增值稅11700元;2020年4月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;2020年5月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價(jià)款。請(qǐng)進(jìn)行如下分析和處理。(1)請(qǐng)判斷乙公司(受托方)銷售商品是屬于某一時(shí)點(diǎn)還是一段時(shí)間的履約義務(wù)?(2)請(qǐng)判斷本題中甲公司(委托方)應(yīng)在何時(shí)確認(rèn)收入?(3)編制2020年3月31日乙公司(受托方)收到代銷商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制2020年4月25日乙公司(受托方)銷售代銷商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(5)編制2020年4月30日乙公司(受托方)交付代銷清單,收到增值稅專用發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(6)編制2020年5月1日,乙公司(受托方)支付代銷商品全部價(jià)款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
客服通過淘寶個(gè)人采購了零星配件走報(bào)銷流程,沒有入庫記錄也沒有出庫記錄??头f這種小金額的配件,采購那邊不愿意買。另外這種零星采購如果要建物料編碼也很麻煩。問下這筆報(bào)銷應(yīng)該怎么處理,有什么風(fēng)險(xiǎn),需要怎么補(bǔ)救?
銷售圖書的單位,需要交買賣合同印花稅?
公司賣手給個(gè)人,公司和個(gè)人分別承擔(dān)什么稅,個(gè)人和公司的稅率分別是多少。
請(qǐng)問,怎么看企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還是一人有限公司?
老師,去年開的銷售發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖,怎么做賬?影響匯算清繳嗎?
老師,您好!同一家公司,兩個(gè)網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)用,有沒有影響
年報(bào)表的期間費(fèi)用的職工福利費(fèi)啊,燃油費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),交通費(fèi)放哪里呀
老師?,F(xiàn)在注冊(cè)公司是不是5年以內(nèi)實(shí)繳,如果5到時(shí)間,沒有交齊,會(huì)有什么影響,工商會(huì)處罰嗎
請(qǐng)教一下,客戶款對(duì)公打過來了,發(fā)票一直沒開,現(xiàn)在倒閉了,怎么處理會(huì)好一些,我是商貿(mào)企業(yè)
公司名下有車,己經(jīng)用了幾年了,最近買了個(gè)導(dǎo)航儀4000多,是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)?
你好,分錄如下 甲:借:發(fā)出商品 70 000 ? ? ?貸:庫存商品 70000 ? 借:應(yīng)收賬款101700 ?貸主營業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11700 ? 借主營業(yè)務(wù)成本70000? 貸庫存商品70000? 借:銀行存款 101700 貸:應(yīng)收賬款 101700 ? 乙公司? 借:受托代銷商品 90000 ? ?貸:受托代銷商品款 90000 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 借:主營業(yè)務(wù)成本 90000 ? 貸:受托代銷商品 90000 借:受托代銷商品款90000? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11700 ?貸應(yīng)付賬款101700? ?借:應(yīng)付賬款101700? ? ?貸銀行存款101700