印花稅只有發(fā)生印花稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)時(shí)才需要繳納,小規(guī)模納稅人同樣需要申報(bào)印花稅。
老師,新開(kāi)的小規(guī)模,需要報(bào)哪些印花稅,能減免嗎?
老師,小規(guī)模的有印花稅需要報(bào)嗎
老師,小規(guī)模有收入需要報(bào)印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅現(xiàn)在有什么政策?小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候需要報(bào)印花稅嗎?
小規(guī)模需要申報(bào)印花稅嗎
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬(wàn),無(wú)票收入50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問(wèn)下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問(wèn)題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥](méi)有拿流水和回單來(lái),做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司5月和6月的工資都沒(méi)發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了24年的年報(bào),要怎么更正24年的年報(bào)呢?
老師電子稅務(wù)局發(fā)票統(tǒng)計(jì)怎么下載
購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件用管理費(fèi)用做賬可以嗎
一人公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓(公司名下有房產(chǎn))含房子一起轉(zhuǎn)讓,這個(gè)要怎樣繳稅呢。
不管是不是專票都要申報(bào)印花稅嗎
按次申報(bào)的
開(kāi)發(fā)票不一定要申報(bào)印花稅。
印花稅的征稅范圍及征收稅率包括以下: 一、購(gòu)銷合同為 0.3‰。 二、加工承攬合同為0.3‰。 三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同為0.3‰。 四、建筑、安裝工程承包合同為0.3‰。 五、財(cái)產(chǎn)租賃合同為1‰。 六、貨物運(yùn)輸合同為0.3‰。 七、倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同為1‰。 八、借款合同為0.05‰。 九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同為1‰。 十、技術(shù)合同為0.3‰。 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)為0.5‰。 十二、營(yíng)業(yè)帳簿。1.記載資金的帳簿為0.5‰。2.其他帳簿每件5元。企業(yè)記載資金的賬簿印花稅計(jì)稅依據(jù)按實(shí)收資本和資本公積合計(jì)金額由0.5‰貼花降為0.25‰;其他賬簿由原來(lái)每本5元的印花稅改為免征。 十三、權(quán)利、許可證照每件5元。 十四、股票交易3‰。
購(gòu)銷合同
購(gòu)銷合同按次的小規(guī)模是不是只要有收入就得報(bào)印花稅,
簽訂合同時(shí)就要報(bào)印花稅,按合同金額?0.3‰再減半征收
那是不是有收入就得報(bào)呢
怎么減半征收
理論上來(lái)講,印花稅屬于行為稅,它是針對(duì)簽訂合同行為征稅,只要發(fā)生了應(yīng)稅行為就需要交稅。因此,不論合同是否兌現(xiàn)或能否按期兌現(xiàn),都一律按照規(guī)定貼花,不退稅。
老師,可以說(shuō)的簡(jiǎn)單點(diǎn)嗎,就說(shuō)有收入要不要交印花稅,怎么減半就好了,你這樣說(shuō)我更不理解呀,我要是理解的話就不會(huì)再這樣問(wèn)了
印花稅跟是否取得收入無(wú)關(guān),只要簽了合同就要交。如果你們簽訂購(gòu)銷合同10萬(wàn),就要交10萬(wàn)*0.3‰/2=15元。
那就是說(shuō)我們現(xiàn)在由印花稅按次的購(gòu)銷合同,那么就需要繳納,但是我那么沒(méi)有收入亞,這要怎么報(bào),根據(jù)簽訂的合同嗎
根據(jù)簽訂合同上注明的金額交,以后就算沒(méi)有取得收入,交的了印花稅也不能退