不超過100萬元的部分,減按2.5%征收企業(yè)所得稅 100-300萬元 部分,減按10%征收企業(yè)所得稅 >300萬元部分,按照正常稅率25%征收企業(yè)所得稅

小微企業(yè)超過利潤超300萬,按25%計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師小微企業(yè)所得額超300萬怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額在300萬內(nèi),指是利潤總額在300萬內(nèi)對吧,老師,超過這個(gè)額就不算企業(yè)所得稅小微企業(yè)。對吧,老師
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅怎么交
老師超過300萬所得稅是怎么計(jì)算小微企業(yè)
老師,什么情況下會(huì)產(chǎn)生資本公積這個(gè)科目?像股東投進(jìn)來的錢,這個(gè)是做實(shí)收資本,這兩個(gè)科目不是都需要交印花稅的嗎?只需要交一次。
小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),老師能發(fā)我下嗎
公司已經(jīng)是被執(zhí)行人了,還可以變更法人嗎?公司賬戶被凍結(jié)了10萬,賬上沒有對方起訴的金額8萬多,可以對私付對方一些錢(8萬,讓對方撤訴嗎?
企業(yè)分紅40萬要交多少稅?
老師 稅務(wù)老師讓申報(bào)以前年度增值稅值稅無票收入,調(diào)的年度所得稅報(bào)表 我調(diào)整了增值稅22年申報(bào)表 然后也調(diào)整了所得稅報(bào)表 賬是不是需要反結(jié)一下 回到22年做一筆收入 然后 報(bào)表也需要更正一下啊。
老師,我們在收購一個(gè)門診部,這個(gè)門診部是一個(gè)分公司,總公司沒有任何自己的業(yè)務(wù),也沒有建帳后,稅務(wù)開業(yè)備案也是這次做股轉(zhuǎn)才開通的。請問收購過來后我應(yīng)該怎么建帳較好?
老師,你好!想問一下跟同一個(gè)公司有應(yīng)收和應(yīng)付款,不走資金轉(zhuǎn)款,應(yīng)收應(yīng)付對沖協(xié)議有模板嗎?或者可以告知一下格式怎么寫嗎?謝謝
老師,請問一般納稅人小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額超300萬,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師注冊分公司,1也需要股東?2股東和法人可以不和分公司的股東法人一致也可以是嗎?經(jīng)營范圍一樣或者比總公司少對嗎?別的還有啥事項(xiàng)?
代理記賬通道,需要增加什么權(quán)限

