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11月份的增值稅發(fā)票,12月認(rèn)證,做在11月份賬里嗎

2021-12-12 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-12 15:44

你好! 是開出的銷項還是收到的進(jìn)項增值稅發(fā)票?

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快賬用戶nzy7 追問 2021-12-12 15:47

是收到的進(jìn)項增值稅發(fā)票,12月初已認(rèn)證。認(rèn)證完的發(fā)票做入11月賬中,還是12月賬中

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-12 15:53

可以做到11月賬中的,作為待抵扣進(jìn)項稅,也可以做到12月當(dāng)中,直接抵扣進(jìn)項稅。

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你好! 是開出的銷項還是收到的進(jìn)項增值稅發(fā)票?
2021-12-12
您好 11月份的增值稅發(fā)票,12月初認(rèn)證,可用在11月增值稅申報
2019-12-07
同學(xué),你 在11月所屬期認(rèn)證就行
2024-11-30
可以的,操作沒問題的。
2024-12-13
您好,同學(xué),是不可以抵扣的
2023-12-07
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