您好 開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,客戶提供的開(kāi)票資料中沒(méi)有電話號(hào)碼不可以 第四章 發(fā)票的開(kāi)具和保管 第二十四條 《辦法》第十九條所稱特殊情況下,由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票,是指下列情況: ?。ㄒ唬┦召?gòu)單位和扣繳義務(wù)人支付個(gè)人款項(xiàng)時(shí); ?。ǘ﹪?guó)家稅務(wù)總局認(rèn)為其他需要由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票的。 第二十五條 向消費(fèi)者個(gè)人零售小額商品或者提供零星服務(wù)的,是否可免予逐筆開(kāi)具發(fā)票,由省稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。 第二十六條 填開(kāi)發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入時(shí)開(kāi)具發(fā)票。未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開(kāi)具發(fā)票。 第二十七條 開(kāi)具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回需開(kāi)紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。 開(kāi)具發(fā)票后,如發(fā)生銷售折讓的,必須在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后重新開(kāi)具銷售發(fā)票或取得對(duì)方有效證明后開(kāi)具紅字發(fā)票。 第二十八條 單位和個(gè)人在開(kāi)具發(fā)票時(shí),必須做到按照號(hào)碼順序填開(kāi),填寫(xiě)項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚,全部聯(lián)次一次打印,內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。 填寫(xiě)項(xiàng)目齊全
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是鋁加工行業(yè),運(yùn)用國(guó)家財(cái)稅政策78號(hào)3.3文件規(guī)定綜合利用資源政策,購(gòu)買(mǎi)的原材料多為個(gè)人供應(yīng)商,享受增值稅退稅30%.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)退稅政策是針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中廢鋁的使用比例要低于30%才能享受退稅政策還是材料購(gòu)入中公司開(kāi)票采購(gòu)過(guò)來(lái)的原材料比例必須低于30%.因?yàn)椴少?gòu)原材開(kāi)票也可以開(kāi)名稱為廢鋁的發(fā)票,這個(gè)點(diǎn)現(xiàn)在有點(diǎn)矛盾,請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,但是客戶沒(méi)給我們提供地址電話,銀行信息,只提供的公司名稱和稅號(hào),這樣開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,可以嗎
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開(kāi)申請(qǐng)后隨即進(jìn)行了增值稅專票的稅種核定,導(dǎo)致代開(kāi)的專票稅務(wù)局不能給開(kāi)具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)稅費(fèi)可以退嗎?由于發(fā)票沒(méi)代開(kāi)出來(lái),我們明天需要用稅控盤(pán)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因?yàn)槲覀兌悇?wù)局代開(kāi)的已經(jīng)提交了申請(qǐng),后續(xù)在稅控盤(pán)中再開(kāi)具,會(huì)顯示開(kāi)了此張票兩次
你好老師!我朋友有一家公司,他想為我們業(yè)余足球隊(duì)提供贊助費(fèi)2萬(wàn)元,球隊(duì)為他在我們的球衣上做廣告,這屬于廣告費(fèi)用嗎?可以抵所得稅嗎?需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?如果需要,球隊(duì)屬于民間自發(fā)性的,怎么開(kāi)發(fā)票?謝謝老師!
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購(gòu)買(mǎi)的零食開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請(qǐng)告知分錄?謝謝!
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
這份文件中沒(méi)有明確到電話哦
填寫(xiě)項(xiàng)目齊全? 電話號(hào)碼不是發(fā)票項(xiàng)目?jī)?nèi)容嗎?
好的,謝謝老師!
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