你好 對(duì)的 是這么做的 掃描了也得確認(rèn)簽字
只有帶有通行費(fèi)字樣的發(fā)票,需要去發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證抵扣嗎。
請(qǐng)問勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩種方法,要么去大廳掃描認(rèn)證抵扣,要么在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證?
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師,進(jìn)項(xiàng)專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒有的,那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在?
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
請(qǐng)問可以登錄電子稅務(wù)局認(rèn)證嗎
可以的 沒有金稅盤的可以
只有稅務(wù)ukey,其他的沒有,這種電子稅務(wù)局怎么操作呢?
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)登陸 插uk就可以
登錄密碼忘記了,有沒有其他方法抵扣呢,除了去大廳
你好 uk的密碼就是 電子稅務(wù)局你登錄進(jìn)去首頁找下
在哪個(gè)界面下面找呢?
看圖片 你看你當(dāng)?shù)赜袥]有
這個(gè)界面啥也沒有呀
那你登錄進(jìn)去看下的
請(qǐng)問是在這里點(diǎn)進(jìn)去抵扣申報(bào)嗎?
你好 是的 是這個(gè)頁面的
這里可以點(diǎn)進(jìn)去看到抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎?
你之前在這里抵扣的可以 你登錄進(jìn)去看下