你好需要計算做好了給你
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
好的,謝謝老師
1借固定資產(chǎn)500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額85000 貸銀行存款585000
2借固定資產(chǎn)清理350000 累計折舊150000 貸固定資產(chǎn)500000
3進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是350000*85000/500000=59500 借固定資產(chǎn)清理59500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出59500
4借固定資產(chǎn)清理8000 貸銀行存款8000
5借銀行存款58500 貸固定資產(chǎn)清理50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅8500
6借其他應(yīng)收款80000 貸固定資產(chǎn)清理80000
7計算設(shè)備毀損產(chǎn)生的凈損失; 350000+59500+8000-50000-80000=287500
8借管理費用287500 貸固定資產(chǎn)清理287500
謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評