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老師,已經(jīng)做工資在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)了的,但不用交個(gè)稅的,可以把以前申報(bào)過的給刪除掉嗎?

2021-12-10 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 10:28

你好,你是申報(bào)錯(cuò)了,可以更正申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:28

這個(gè)人不在你的單位上班兒的,你改成非正常他是沒法刪除的。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 10:32

不是申報(bào)錯(cuò)誤,是一直都有申報(bào)但這個(gè)人要求把他的申報(bào)了的給刪除了,那是不是改成非正常的之前已經(jīng)申報(bào)了的就相當(dāng)于作廢,匯算清繳時(shí)查不到的?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:33

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 10:45

那給他發(fā)的工資我公司還能稅前扣除么?這樣改成非正常之后還可以買社保嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:47

給人家申報(bào)了,刪除了,相當(dāng)于沒有申報(bào),不可以抵扣的。

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:47

改了非正常不可以買社保的單位職工的才可以啊。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 10:56

就是改成非正常就相當(dāng)于是把之前申報(bào)的給刪除了?也不可以再買社保了是嗎?改成非正常的,單位職工的就還可以繼續(xù)買社保,私人企業(yè)的員工就不可以?是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:59

好,不是這個(gè)意思的,比如你在一月份給他申報(bào)了一千二月份,申報(bào)了2000,如果你不修改的情況下,在三月份直接給他改成了非正常一千兩千,這些可以抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:59

是在他的個(gè)稅APP里面,一月份和二月份還是顯示1000和2000,只有三月份開始是零,也就是沒有顯示。

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:59

社保的是的,是這么理解的。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 11:00

老師,如果有員工離職的,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里填離職日期就可以了是嗎,狀態(tài)也還是正常的,不用點(diǎn)非正常的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:03

離職了,需要改成非正常,然后寫上離職時(shí)間。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 11:18

老師,就是以前申報(bào)過的還是申報(bào)了的,是刪除不了的,比如我已經(jīng)申報(bào)了1-11月的,12月才改成非正常的話,那1-11月的是不會(huì)受到影響的我公司還是可以稅前扣除的,就是12月改成非正常之后的就不可以稅前扣除是嗎?然后個(gè)人所得稅APP 那里1-11月的還是可以有顯示,只有12月改成非正常后的就沒有顯示了是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:20

如果你申報(bào)錯(cuò)了,你給人家多申報(bào)了,可以更正申報(bào),更正申報(bào)了。比如我舉的那個(gè)例子,二月份你給人家申報(bào)了2000,如果應(yīng)該是零的話,你可以更正申報(bào)。 2000就不允許抵扣所得稅了。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 11:40

老師,不是申報(bào)錯(cuò)了,是正常申報(bào)的。但那個(gè)人他還有其他地方的收入,我這邊也申報(bào)了他匯算清繳時(shí)就要交個(gè)稅了,他現(xiàn)在就要求我這邊申報(bào)了的給他刪除了,我想了解清楚“就是以前申報(bào)過的還是申報(bào)了的,是刪除不了的,比如我已經(jīng)申報(bào)了1-11月的,12月才改成非正常的話,那1-11月的是不會(huì)受到影響的我公司還是可以稅前扣除的,就是12月改成非正常之后的就不可以稅前扣除是嗎?然后個(gè)人所得稅APP 那里1-11月的還是可以有顯示,只有12月改成非正常后的就沒有顯示了是吧?”

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:42

你好,可以刪除的,但是影響你們抵扣企業(yè)所得稅。只要是在今年的,在電子稅務(wù)局里面有一個(gè)更正申報(bào),你找到這個(gè)更正申報(bào)就可以修改之前的這個(gè)人的工資薪金,改成零就行,然后寫上離職時(shí)間改成非正常。再往后做。

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:42

你修改了以前的,改成了零,影響你抵扣企業(yè)所得稅,這些是沒法抵扣企業(yè)所得稅。

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 11:53

哦,那如果不更正申報(bào),只是在12月改成非正常就相當(dāng)于是他在12月離職了,這之后給他發(fā)的工資就不可以稅前扣除所得稅,也不能買社保了,1-11月申報(bào)的我公司還可以稅前扣除,他的個(gè)稅匯算清繳1-11月的數(shù)還是有,12月改成非正常就沒有了。是今年的工資,更正申報(bào)都是0了他個(gè)人APP 里就查不到了,我公司支付的工資也不能稅前扣除,是這樣理解吧???那還有一點(diǎn)就是我如果更正申報(bào)工資都改為0了,那之前買了社保的這又要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 11:56

對(duì)的是的,是這么理解的。 改不了

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快賬用戶7271 追問 2021-12-10 11:58

工資更正為0了,然后社保每個(gè)月都有買,這樣會(huì)有什么后果呢?稅務(wù)局會(huì)查到嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 12:00

這是掛靠社保違法的。

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你好,你是申報(bào)錯(cuò)了,可以更正申報(bào)。
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你帳上做了工資了沒有?做了計(jì)提支付嗎?如果你做了計(jì)提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
您好,要?jiǎng)淤~的,工資也沒 有實(shí)發(fā),應(yīng)付職工薪酬貸方有很多余額,要沖平的,把這個(gè)員工工工資計(jì)提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替同時(shí)更正申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-04-18
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