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你好,我是財務部的,現(xiàn)在要發(fā)文給各部門配合年終結轉,要提前把各項工作做好,如進項發(fā)票要本月25日前走完報銷流程付款,請問有模板說明嗎

2021-12-09 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-10 06:15

【關于財務年終報銷、結賬有關事宜的通知】http://www.wfmc.edu.cn/_t2/2020/1210/c14a77756/page.htm 你可以參考一下

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【關于財務年終報銷、結賬有關事宜的通知】http://www.wfmc.edu.cn/_t2/2020/1210/c14a77756/page.htm 你可以參考一下
2021-12-10
朋友您好,1.甲方結算是 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅金-應交增值稅-銷項稅,這里跟我們成本無關的, 實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等 ,月度結束我們統(tǒng)好賬上的工程施工,要給項目部的,他們就能看出有多少差異(實際和財務賬上) 2.出納只是付款,會計做賬,往來科目余額月末要統(tǒng)計分析,然后發(fā)給各相關部門確認催發(fā)票
2024-06-13
您好,這個是全部的嗎
2023-06-14
同學你好,1、這筆款是國家打款到甲方的??顜舻?,這筆款是專款專用,不能用于其它用途,這個是真的;2、關于款項轉給你們后,你們又幫忙轉款回去,這個就是幫忙的動作了;3、你款項轉帳到甲方基本賬戶,這個是要有充分的轉帳理由;不能隨便轉款的;(或者說他們向國家申請的專款是2000萬,但是真正的工程款是沒有這么多的,只有一點點,當然主要是甲方想把這筆資金解套,這是關鍵的;)4、這種操作,一般都會配合,你們也沒有拒絕的理由;
2021-05-26
您好,這個是分析嗎還是
2023-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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