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2021-12-08 22:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 22:57

借應(yīng)收賬款144000%2B2448=146448 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36*4000=144000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)14400*0.17=2448 借銀行存款11200%2B1904=13104 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20*560=11200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)11200*0.17=1904 借銷售費(fèi)用3000 貸銀行存款3000 借銀行存款40000 貸預(yù)收賬款40000 借應(yīng)收票據(jù)93600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)13600 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150000 貸庫(kù)存商品150000 借稅金及附加3200 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅3200

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2021-12-08
借生產(chǎn)成本-A 12000%2B8000=20000 生成成本-B25000%2B1500=26500 制造費(fèi)用4000%2B800=4800 貸原材料-甲12000%2B25000%2B4000=41000 原材料-乙8000%2B15000%2B800=23800 ? 借庫(kù)存現(xiàn)金140000 貸銀行存款 ? 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金140000 ? 借攤銷費(fèi)用6000 貸銀行存款6000 借制造費(fèi)用2000 貸待攤費(fèi)用 ? 借管理費(fèi)用 1500 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ? 借制造費(fèi)用2200 管理費(fèi)用1000 貸累計(jì)折舊 ? 借生產(chǎn)成本-A 5000 -B ?4000 制造費(fèi)用 2000 管理費(fèi)用 3000 貸應(yīng)付職工薪酬14000 ? 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款4000 ? 制造費(fèi)用合計(jì)=4800%2B2000%2B2200%2B2000=11000 借生產(chǎn)成本-A 11000/(6000%2B4000)*6000=6600 -B4400 貸制造費(fèi)用11000 ? 借庫(kù)存商品-A20000%2B5000%2B6600=31600 貸生產(chǎn)成本-A
2021-12-08
您好,1借營(yíng)業(yè)收入1000貸營(yíng)業(yè)成本1000
2022-11-29
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
2022-01-11
待清算小額支付款項(xiàng)意思是指銀行賬戶中處于轉(zhuǎn)賬狀態(tài)但還沒(méi)有被清算處理的小額支付款項(xiàng)。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)你轉(zhuǎn)賬給他人時(shí),銀行會(huì)將這筆款項(xiàng)記錄為待清算狀態(tài),等到銀行系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算時(shí),這筆款項(xiàng)才會(huì)正式從付款方的賬戶中扣除,并轉(zhuǎn)入收款方的賬戶中
2023-07-29
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