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中國(guó)公民劉某是國(guó)內(nèi)甲公司工程師。2020年全年有關(guān)收支情況如下(1)全年工資收入210000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金40000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,子女教育支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目:(2)到某大學(xué)授課取得收入30000元:(3)出版著作一部,取得稿酬50000元發(fā)生材料費(fèi)支出6000元:(4)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許使用權(quán)費(fèi)收入30000元(5)9月轉(zhuǎn)讓普通住房一套,取得銷(xiāo)售收入1000000元轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用90000元,該住房原值700000元,是王某2011年9月購(gòu)進(jìn),為劉某在本地的第二套住房:(6)5月從境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)購(gòu)入A上市公司股票,7月取得該上市公司分配的股息80000元,8月將持有的股票全部賣(mài)出。已知:已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得超過(guò)36000元至144000元的,適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520元,劉某已預(yù)繳8000元。1計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅所得額2計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅額、應(yīng)補(bǔ)交(退)個(gè)人所得稅3計(jì)算轉(zhuǎn)讓普通住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅4計(jì)算取得股息所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅
趙某是我國(guó)公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知趙某全年個(gè)人繳納的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)為20000元,允許作為專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的金額合計(jì)為24000元,無(wú)其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的,適用的預(yù)扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23000元,計(jì)算趙某2020年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅。
2020年全年有關(guān)收支情況如下:(1)全年工資、薪金收入190000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金40000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,子女教育支出稅法規(guī)定的扣除金額為12000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目:(2)到某大學(xué)授課取得收入40000元;(3)出版著作一部,取得稿酬60000元,發(fā)生材料費(fèi)支出4000元;(4)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許使用權(quán)費(fèi)收入20000元:(5)8月轉(zhuǎn)讓普通住房一套取得銷(xiāo)售收入900000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用80000元,該住房原值600000元是王某2012年8月購(gòu)進(jìn),為王某在本地的第二套住房;(6)2月從境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)購(gòu)入A上市公司股票,4月取得該上市公司分配的股息90000元,4月將持有的股票全部賣(mài)出。已知:已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得超過(guò)36000元至144000元的,適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520元,王某已預(yù)繳9000元1)計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅所得額2)計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅額、應(yīng)補(bǔ)交(應(yīng)退)個(gè)人所得稅3)計(jì)算轉(zhuǎn)讓普通住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅額
趙某是我國(guó)公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入81000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知:趙某個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出等專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的,適用的預(yù)扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23000元,請(qǐng)計(jì)算趙某2020年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅。
中國(guó)居民李某為境內(nèi)W市某高校教師,在W市無(wú)自有佳房,2020年全年在W市租房居住。2020年李某有關(guān)收支情況如下:(1)全年工資108000元,全年專(zhuān)項(xiàng)扣除21000元;住房租金專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1500元/月由李某扣除,(2)5月出版一部教材,取得稿酬10000元。(3)6月取得國(guó)債利,息2700元、定期儲(chǔ)蓄存款利,息1650元。(4)8月在上海證券交易所轉(zhuǎn)讓從上市公司公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的丫上市公司股票,取得轉(zhuǎn)讓所得8000元.(5)9月因在z商城購(gòu)買(mǎi)洗衣機(jī),獲得乙商城贈(zèng)送的價(jià)值80元的洗衣液一桶、(6)12月取得全年一次性獎(jiǎng)金30000元,選擇不井入當(dāng)年綜合所得單獨(dú)計(jì)算納稅。(1)計(jì)算李某5月出版教材稿翻所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(2)計(jì)算李某2020年度綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅額。收入。費(fèi)用。專(zhuān)項(xiàng)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅額(3)指出李某在2020年所得項(xiàng)目中免交個(gè)人所得稅的項(xiàng)目。(4)計(jì)算李某全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額
老師,單位員工體檢費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,傳媒公司買(mǎi)的樂(lè)器要按5年攤銷(xiāo)是不是
我公司的收款是通過(guò)第三方平臺(tái)來(lái)收取,開(kāi)票給不同的客戶,之后我們從第三方平臺(tái)提現(xiàn),舊的財(cái)務(wù)軟件一直通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,新財(cái)務(wù)軟件不通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái),直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
有這樣一個(gè)問(wèn)題,我母親之前一直沒(méi)有交社保,我想一次性給他補(bǔ)交15年的。因?yàn)楝F(xiàn)在好像有這個(gè)政策,我想問(wèn)一下這種補(bǔ)交大概多少錢(qián)?
郭老師,營(yíng)業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營(yíng)業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個(gè)所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營(yíng)收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車(chē)位租金,是通過(guò)第三方平臺(tái)代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶,會(huì)計(jì)處理一直是通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,換新軟件,不想通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的個(gè)人卡怎么取消,不和營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料的生產(chǎn)損耗,計(jì)入哪個(gè)成本科目比較合適呢,謝謝
哪位老師能幫忙提供一份,應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì)的簡(jiǎn)歷范本?最近在找工作,不知道應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì),求職簡(jiǎn)歷怎么寫(xiě)更容易吸引人?
請(qǐng)問(wèn)公司代理銷(xiāo)售汽車(chē),銷(xiāo)售收入不是直接銷(xiāo)售款,是廠家返的服務(wù)費(fèi),銷(xiāo)售中購(gòu)入充電樁贈(zèng)送客戶,這個(gè)充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務(wù)怎么處理?,謝謝
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