第一種的話,你交的那個(gè)增值稅,你就放到借方的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額后面可以抵扣。那么第二種的話不是你單位自己交的,這個(gè)不用做處理。
開源公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,開設(shè)有外匯賬戶,會(huì)計(jì)核算以人民幣作為記賬本位幣,外幣交易采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。該公司2×20年12月份發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)及相關(guān)資料如下: ?(1)5日,從國(guó)外乙公司進(jìn)口原材料一批,貨款200萬歐元,當(dāng)日即期匯率為1歐元=8.50元人民幣,按規(guī)定應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅170萬元人民幣,應(yīng)交進(jìn)口增值稅243.1萬元人民幣。貨款尚未支付,進(jìn)口關(guān)稅及增值稅當(dāng)日以銀行存款支付,并取得海關(guān)完稅憑證。 要求:根據(jù)資料(1),編制開源公司與外幣業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我司出口貿(mào)易條款為DDP,實(shí)際上有2種交付方式,1,我司交關(guān)稅及增值稅,2,我司只交關(guān)稅,國(guó)外進(jìn)口單位交增值稅,這2種條款在會(huì)計(jì)上有什么區(qū)別
開源公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,開設(shè)有外匯賬戶,會(huì)計(jì)核算以人民幣作為記賬本位幣,外幣交易采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。該公司2×21年12月份發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)及相關(guān)資料如下:?(1)5日,從國(guó)外乙公司進(jìn)口原材料一批,貨款200萬歐元,當(dāng)日即期匯率為1歐元=8.50元人民幣,按規(guī)定應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅170萬元人民幣,應(yīng)交進(jìn)口增值稅243.1萬元人民幣。貨款尚未支付,進(jìn)口關(guān)稅及增值稅當(dāng)日以銀行存款支付,并取得海關(guān)完稅憑證。?(2)14日,向國(guó)外丙公司出口銷售商品一批(不考慮增值稅),貨款40萬美元,當(dāng)日即期匯率為1美元=6.34元人民幣,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到,但滿足收入確認(rèn)條件(假定不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn)的處理)。??(3)16日,以人民幣從銀行購入200萬歐元并存入銀行,當(dāng)日歐元的賣出價(jià)為1歐元=8.30元人民幣,中間價(jià)為1歐元=8.26元人民幣。
老師你好:我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,國(guó)內(nèi)一家公司委托我們從國(guó)外進(jìn)了一批貨,對(duì)方先打了一筆預(yù)付款到我公司賬戶,海外所有貨款及稅費(fèi)都是以我公司抬頭交的,請(qǐng)問我公司取得進(jìn)口增值稅交款書時(shí)我們賬務(wù)怎么處理,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅誰抵扣?
請(qǐng)問,一下三種情況,在計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格上,有什么區(qū)別? 1: 與國(guó)外客戶采購貨物,合同不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)為我們自己找物流公司拉貨,這種情況的關(guān)稅和增值稅 2: 與國(guó)外客戶采購貨物,合同含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列出來了,這種情況的關(guān)稅和增值稅 3: 與國(guó)外客戶采購貨物,合同含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)沒有單獨(dú)列出來,包含在貨物價(jià)值中了,這種情況的關(guān)稅和增值稅
5月份的工資6月份發(fā)放。先把員工個(gè)人所得稅代扣出來,7月份再申報(bào)繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,員工在個(gè)稅和勞動(dòng)局上投訴了,我要是更正個(gè)稅申報(bào)表,可以解決問題嗎
我這邊剛剛辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么去電子稅務(wù)局查看最新的股東信息
老師你好,商品已經(jīng)入庫,發(fā)票未到,暫估入庫的情況下。暫估下面是否需要設(shè)置三級(jí)科目
公司每年都需要出一份審計(jì)報(bào)告嗎?作用是什么
老師,增值稅納稅申報(bào)表,我申報(bào)好了,不小心被我點(diǎn)了作廢,繳費(fèi)為0。后來又出現(xiàn)了新的納稅申報(bào)要申報(bào),有影響嗎
我是退休人員,退休工資才三千來塊怎么還要扣稅,是廈門財(cái)稅庫銀社代扣
這樣操作對(duì)嗎請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師您好,想麻煩你一下,報(bào)個(gè)稅時(shí),有一個(gè)同事1到2月有專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人每個(gè)月1500.報(bào)1月2月稅時(shí)也抵扣專項(xiàng)附加扣除抵扣個(gè)稅了,但是到3月時(shí)老人沒了,員工自己把專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人這快給刪除了,導(dǎo)致我在報(bào)3到7月有累加個(gè)稅了,這時(shí)我在讓同事填上贍養(yǎng)老人,9月份能退回稅嗎
以前年度損益調(diào)整只是一個(gè)用來過渡的會(huì)計(jì)科目嗎?