您好 只好按照服務(wù)費(fèi)入賬的 分期攤銷服務(wù)費(fèi)
老師好。我們公司在另外一個城市有辦事處,是通過當(dāng)?shù)匾粋€關(guān)聯(lián)公司給這個辦事處的員工發(fā)工資交社保,然后我們轉(zhuǎn)錢給這個關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司給我們開咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我之前都是收到發(fā)票了入管理費(fèi)用。但是這幾個月我們公司沒錢轉(zhuǎn)過去,那邊也按時發(fā)工資了,但是還沒給我們開發(fā)票。請問我可以先掛到管理費(fèi)用里嗎?
老師,您好,想問一下就是這個月我需要分?jǐn)傄幌挛谊P(guān)聯(lián)公司的水電費(fèi)、辦公費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi),因?yàn)槲覀兪钦加盟麄児举Y源辦公的,但是對方說給我開票不怎么好開,最后給我開了一張*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這是一個6個點(diǎn)的專票,我該怎么做賬或者處理
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項(xiàng)目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我想問一下,我們公司和另一家公司有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在公司去了新的辦公樓,但是物業(yè)和我們的關(guān)聯(lián)公司簽的合同,相當(dāng)于我們辦公場所是關(guān)聯(lián)公司租的,關(guān)聯(lián)公司向我們收錢,但是開的是固定資產(chǎn)的發(fā)票,以后物業(yè)費(fèi)電費(fèi)都只能開其他發(fā)票給我們。這個怎么弄?
老師您好,我們單位,最近又要開一個新的專賣店,然后呢,租了那個人家算是商場的一個檔口。然后因?yàn)楦鷮Ψ胶炗喌木筒皇亲赓U合同了,算是聯(lián)營合同,就是我每月固定支付他一個固定的聯(lián)營費(fèi)用,我想知道對方應(yīng)該給我提供一個什么樣的發(fā)票,能符合這個聯(lián)營費(fèi)用的這個約定???因?yàn)樗F(xiàn)在說給我開具攤位管理費(fèi),但是我覺得是不是這應(yīng)該算其他現(xiàn)在服務(wù)啊,如果是聯(lián)營費(fèi)用的話,您看如果他給我開攤位管理費(fèi)有問題嗎?跟這個合同的我們簽訂的內(nèi)容就是聯(lián)營的這個內(nèi)容。
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
謝謝老師,他這個票金額是8400.09,稅額是504.01,合計金額是8904.1,我應(yīng)該怎么做賬呢,是借管理費(fèi)用8400.09,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額504.01貸應(yīng)付賬款8904.1嗎
這樣寫分錄可以的