你好 借成本費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出?
發(fā)票我已認證,這個月對方開了紅字發(fā)票,我該怎么做會計分錄
我這邊是購買方,上月認證了一張發(fā)票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,請發(fā)分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師增票我已認證,對方開紅字發(fā)票給我,我應該怎樣做分錄
老師 我已經(jīng)認證了的發(fā)票 這個月對方紅沖了 我怎么做分錄
發(fā)票我公司已經(jīng)認證了,對方要開紅字,現(xiàn)在紅字發(fā)票已經(jīng)開給我了,我公司要操作什么嗎?這個月認證發(fā)票的時候沒看到這張紅字票
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個個人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當時補交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當時已繳稅!我在匯算時,剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領錢,請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實在免稅范圍內(nèi)開票報稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個人簽訂了一個租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計盈余可以嗎
老師,請問策劃費,需要交文化事業(yè)建設稅嗎?
具體怎么寫,潤滑油銷售行業(yè)
申報需要報什么
。借方是原來的科目,如果不會寫,把原來分錄發(fā)來看一下。
借:庫存商品 借:應交稅費—增值稅進項 貸:銀行存款
借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅申報表二填寫。增值稅申報表,二,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
借貸會不會不相等啊
借:庫存商品10000 借:應交稅費—增值稅進項1300 貸:銀行存款11300
借庫存商品1300 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。1300 增值稅申報表二填寫。增值稅申報表,二,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。