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發(fā)票我已認證,這個月對方開了紅字發(fā)票,我該怎么做會計分錄

2021-12-07 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-07 16:20

你好 借成本費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶7729 追問 2021-12-07 16:22

具體怎么寫,潤滑油銷售行業(yè)

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快賬用戶7729 追問 2021-12-07 16:30

申報需要報什么

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齊紅老師 解答 2021-12-07 16:37

。借方是原來的科目,如果不會寫,把原來分錄發(fā)來看一下。

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快賬用戶7729 追問 2021-12-07 16:39

借:庫存商品 借:應交稅費—增值稅進項 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-07 16:41

借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅申報表二填寫。增值稅申報表,二,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7729 追問 2021-12-07 16:44

借貸會不會不相等啊

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快賬用戶7729 追問 2021-12-07 16:45

借:庫存商品10000 借:應交稅費—增值稅進項1300 貸:銀行存款11300

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齊紅老師 解答 2021-12-07 16:55

借庫存商品1300 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。1300 增值稅申報表二填寫。增值稅申報表,二,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好 借成本費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出?
2021-12-07
你好? 你發(fā)下你上個月收到這個發(fā)票怎么做分錄的 。 我看你怎么做的分錄才能判斷怎么做轉(zhuǎn)出分錄的借方? ?
2020-11-27
你好 做原來一樣分錄 金額負數(shù)??
2023-03-27
你好,需要的負數(shù)發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,新的發(fā)票認證抵扣。借預付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-03-09
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