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麻煩老師算下,這個(gè)的凈利潤!謝謝!

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2021-12-07 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-07 09:35

你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:37

你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考

你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考
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快賬用戶7452 追問 2021-12-07 09:48

老師兩個(gè)問題,1.銷減進(jìn)項(xiàng)不就是自己要交的稅嗎?不就減少了利潤嗎 2.算增值稅不是贈(zèng)送的也要視同銷售嗎, 3.算所得稅贈(zèng)送部分是不需要視同銷售對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:53

你好,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)交的增值稅,當(dāng)然會(huì)減少利潤 算增值稅時(shí)是按你實(shí)際收到的錢算增值稅,贈(zèng)送部分和正常銷售的一起開發(fā)票,確認(rèn)收入按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入; 所得稅是按收入減成本算的, 你這些贈(zèng)送的和正常賣的是一同時(shí)算收入的 你2000元,送200元.你收到的錢還是2000元,入收入是2000,成本是1200%2B80.正常算所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)成本 你開發(fā)票的時(shí)候數(shù)量是按2200元的物品數(shù)量開發(fā)票,單價(jià)會(huì)降低

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快賬用戶7452 追問 2021-12-07 09:56

可是你這里沒有減去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)部分

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快賬用戶7452 追問 2021-12-07 09:56

還有附加稅你怎么知道是12

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:57

你好,附加稅城市一般是12%,縣和鎮(zhèn)要少一些.

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快賬用戶7452 追問 2021-12-07 09:58

還有你視同銷售增值稅沒有算2200*0.13(因?yàn)槭遣缓惖模┠闶?000/1.13*0.13

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:58

你好,應(yīng)交增值稅是不入成本成計(jì)算的,只有附加稅才入成本計(jì)算.增值稅是價(jià)外稅,不入成本利潤的

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:59

你的題目都說了銷售額不含稅的啊,所以是2000. 你送的200你沒收錢的,你收入只有2000

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齊紅老師 解答 2021-12-07 10:01

你好,視同銷售要算稅,是指單獨(dú)給別人,不開在同一張發(fā)票,才要算增值稅和所得稅的. 你這是買東西贈(zèng)送的,一起給對(duì)方,一般也會(huì)開在發(fā)票上的,不用做視同銷售. 你再看看中級(jí)會(huì)會(huì)經(jīng)濟(jì)法的稅法章節(jié),或者稅務(wù)師稅一增值稅的內(nèi)容

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快賬用戶7452 追問 2021-12-07 10:19

這個(gè)知道是價(jià)外稅,可是在這里就感覺,這部分稅(銷減進(jìn))是自己承擔(dān)了呀

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齊紅老師 解答 2021-12-07 10:23

你好,你的銷項(xiàng)稅買家會(huì)給你,是買家承擔(dān),不是你承擔(dān)

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快賬用戶7452 追問 2021-12-07 10:25

買家承擔(dān)不也就是只給了2000塊含在里面了

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齊紅老師 解答 2021-12-07 10:26

你這2000是不含稅金額,沒含在里面的

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你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021-12-07
你想算的這些指標(biāo)需要有每年的現(xiàn)金凈流量,如果要求根據(jù)利潤表,是用利潤作為每年現(xiàn)金流量嗎?
2023-04-28
同學(xué)你好,利潤=不含稅銷項(xiàng)-不含稅進(jìn)項(xiàng)-附加稅-印花稅。你可以按照這樣的思路計(jì)算一下哈
2022-04-15
電商的利潤算法:銷售額-產(chǎn)品成本-員工成本-推廣費(fèi)用-平臺(tái)使用費(fèi)-平臺(tái)傭金扣點(diǎn)-辦公成本=利潤
2021-02-22
net profit margin=net income/sales=200/4000=0.05 沒有去年的利潤表數(shù)據(jù),無法計(jì)算
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