你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
麻煩老師算下去年和今年的銷售凈利率麻煩寫下公式和計(jì)算過程,謝謝了
老師,調(diào)整被投資方凈利潤不調(diào)內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)的嗎?老師課上有調(diào)的呀,乙公司調(diào)整后的凈利潤麻煩老師詳細(xì)寫一下,謝謝
麻煩老師算下,這個(gè)的凈利潤!謝謝!
老師麻煩看一下這個(gè)利潤是不是這樣算的,謝謝
利潤表的中的凈利潤是代表所有權(quán)益的增加值嗎,麻煩資深老師回答,謝謝
填完固定資產(chǎn)一次性稅前扣除表a201020,發(fā)現(xiàn)2季度本來應(yīng)納稅所得額是1萬,填完,應(yīng)納稅所得額是0了,那是不是2季度有虧損了
銷售的貨物退回并退款,對(duì)方不配合紅沖發(fā)票,可以申報(bào)增值稅時(shí)直接在當(dāng)期沖減銷售額和稅金嗎
老師、公司用銀行存款去購買承兌、購買和收到承兌的會(huì)計(jì)分錄都怎么寫呀?
你好,請(qǐng)問公司原股東是甲,注冊(cè)資金10萬元,已全部實(shí)繳,后又做了變更,A公司持股4.9%,張三自然人持股5.1%,現(xiàn)在增加注冊(cè)資本到50萬元,這要怎么處理啊
老師,預(yù)提費(fèi)用是個(gè)什么類的科目,
我司出口為exw價(jià) 出口發(fā)票怎么能開到FOB價(jià)
老師,公司銷售使用過的電子設(shè)備,發(fā)票類目怎么選,稅率是多少,公司是一般納稅人
您好老師健身房設(shè)計(jì)制作費(fèi)還有宣傳制作費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呀
老師一個(gè)個(gè)體戶用我們資質(zhì)給A公司開10萬專票 現(xiàn)在他想用他個(gè)體戶給我們公司開普票沖減成本 能給我們開10萬的普票嗎
老師,如果我要7月份交社保,就是7月份增員是吧,具體在幾號(hào)增員完成
你好,計(jì)算如下,請(qǐng)參考
老師兩個(gè)問題,1.銷減進(jìn)項(xiàng)不就是自己要交的稅嗎?不就減少了利潤嗎 2.算增值稅不是贈(zèng)送的也要視同銷售嗎, 3.算所得稅贈(zèng)送部分是不需要視同銷售對(duì)嗎
你好,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)交的增值稅,當(dāng)然會(huì)減少利潤 算增值稅時(shí)是按你實(shí)際收到的錢算增值稅,贈(zèng)送部分和正常銷售的一起開發(fā)票,確認(rèn)收入按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入; 所得稅是按收入減成本算的, 你這些贈(zèng)送的和正常賣的是一同時(shí)算收入的 你2000元,送200元.你收到的錢還是2000元,入收入是2000,成本是1200%2B80.正常算所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)成本 你開發(fā)票的時(shí)候數(shù)量是按2200元的物品數(shù)量開發(fā)票,單價(jià)會(huì)降低
可是你這里沒有減去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)部分
還有附加稅你怎么知道是12
你好,附加稅城市一般是12%,縣和鎮(zhèn)要少一些.
還有你視同銷售增值稅沒有算2200*0.13(因?yàn)槭遣缓惖模┠闶?000/1.13*0.13
你好,應(yīng)交增值稅是不入成本成計(jì)算的,只有附加稅才入成本計(jì)算.增值稅是價(jià)外稅,不入成本利潤的
你的題目都說了銷售額不含稅的啊,所以是2000. 你送的200你沒收錢的,你收入只有2000
你好,視同銷售要算稅,是指單獨(dú)給別人,不開在同一張發(fā)票,才要算增值稅和所得稅的. 你這是買東西贈(zèng)送的,一起給對(duì)方,一般也會(huì)開在發(fā)票上的,不用做視同銷售. 你再看看中級(jí)會(huì)會(huì)經(jīng)濟(jì)法的稅法章節(jié),或者稅務(wù)師稅一增值稅的內(nèi)容
這個(gè)知道是價(jià)外稅,可是在這里就感覺,這部分稅(銷減進(jìn))是自己承擔(dān)了呀
你好,你的銷項(xiàng)稅買家會(huì)給你,是買家承擔(dān),不是你承擔(dān)
買家承擔(dān)不也就是只給了2000塊含在里面了
你這2000是不含稅金額,沒含在里面的