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公司是高校食堂的(我們公司擁有經(jīng)營權(quán),對(duì)外招租各窗口,每月我們集中讓供應(yīng)商供貨,到月底學(xué)校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應(yīng)商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會(huì)扣他們給我們的管理費(fèi)、領(lǐng)我們的原材料,剩下的錢在轉(zhuǎn)給窗口),各窗口領(lǐng)原材料領(lǐng)料(我們銷售給他們會(huì)加價(jià)賣給他們),做帳該怎么反應(yīng)原材料這個(gè)入庫,領(lǐng)用、庫存及原材料的利潤(rùn)。(像原材料中間利潤(rùn)部分我們是不會(huì)給窗口開發(fā)票的)

2021-12-06 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 19:01

同學(xué)你好 這個(gè) 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本

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快賬用戶5173 追問 2021-12-06 19:09

最后一步?jīng)]看懂,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品。公司和窗口之間類似于買賣。前面2步我是這樣做的,但是不知道該怎么在帳里反映出原材料對(duì)于公司的利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2021-12-06 19:15

同學(xué)你好 生產(chǎn)完了要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的

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快賬用戶5173 追問 2021-12-06 19:25

請(qǐng)您仔細(xì)看下我第一次發(fā)的文字,我們公司就不是把原材料加工成商品的,我們公司相當(dāng)于代收學(xué)校營業(yè)款,代付窗口營業(yè)款、供應(yīng)商款。公司的利潤(rùn)主要是收取檔口的管理費(fèi),但是在我們統(tǒng)一給檔口進(jìn)原材料我們會(huì)加價(jià)賣給窗口,會(huì)賺取一部分利潤(rùn),但是我們不會(huì)給窗口開票,我們是直接從窗口的營業(yè)款扣除她們領(lǐng)用我們?cè)牧?、管理費(fèi)資金后把錢轉(zhuǎn)給窗口。我最主要的是想問前2步我也是這樣做的,但是我把進(jìn)的原材料全部做成成本了(相當(dāng)于我?guī)ど鲜菦]有庫存的),這樣感覺數(shù)據(jù)不會(huì)準(zhǔn)確,所以庫存和利潤(rùn)這一部分在帳里該如何做才能反映出我想要的結(jié)果

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齊紅老師 解答 2021-12-06 19:25

如果只是代收代付那就是借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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