你好 ;? ?延緩繳納。 但是你? 需要正常做收入計提增值稅和附加稅在當(dāng)月的; 只是 你? 后面繳納? ? ?做繳納分錄而已? ?
請您確認(rèn)是否符合制造業(yè)小微企業(yè)緩繳條件,享受企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅、消費稅及附征的城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加延緩3個月繳納政策?老師好,請問這個優(yōu)惠政策延緩后,那么到要繳納稅費的時候是按照多還少補的方式去繳納的嗎?
老師請問最后一個季度的增值稅延緩繳納政策,財務(wù)賬上的增值稅和稅金及附加要怎么做賬?
04 12:39 ? 3202人看過 你好,請問之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請問因為六稅兩費政策退回一半之前計提繳納的增值稅及附加稅要怎么做賬啊
本月應(yīng)交增值稅及附加稅,由于國家政策延遲半年繳納,所以本月未交稅費,請問內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理?
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務(wù)費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
那需要繳納的增值稅也是放在應(yīng)交稅費-未交增值稅科目里就行嗎?
你好;? ? 是的。? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?