你好,對的,適當無票收入,正常交稅。
老師 對方公司開發(fā)票和我們 發(fā)票的收款人和開票人 是同一個人 沒關(guān)系吧?
老師,如果顧客沒有要求,針對于一般納稅人,那公司開專票或者普票給對方,也沒有區(qū)別,對吧?沒有這方面的優(yōu)惠政策吧?
老師,我們公司有一些小的項目,沒有開票給對方,這個沒關(guān)系吧?稅都是需要繳納吧?
老師,請問一下我們是銷售課本的小規(guī)模公司。對方開發(fā)票給我們開了清單,我們開出去是圖書。這樣沒關(guān)系的吧
老師,對方是一般納稅人,我們是小規(guī)模,開票給我我們開普票,有稅率的,沒有影響吧
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費跟報關(guān)費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關(guān)賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務(wù)報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認預(yù)計負債1500萬元 B確認其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預(yù)計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎?
對無票收入有上限規(guī)定嗎
沒有規(guī)定的,只要交稅就可以。