你好 差額納稅的要填寫不是就不填寫?
老師 你好 我公司本月開具的發(fā)票全部是養(yǎng)護(hù)服務(wù)的免稅發(fā)票,本月申報增值稅申報表附列表一的數(shù)據(jù)自動生成了開票金額 請問附列表三還需要填寫嗎?
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
上個月開了一張發(fā)票,6點(diǎn)的物業(yè)管理費(fèi),但增值稅申報表附表三沒有跳出這個數(shù)據(jù),我要填嗎?填在6點(diǎn)的那個項(xiàng)目里?
老師,請問我們有開出6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報表附表三要填嗎?附表三上自動帶了數(shù)據(jù)
我6月份開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅申報表里面怎么填寫?系統(tǒng)沒有自動帶出數(shù)據(jù)
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實(shí)收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費(fèi),我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票,是幾個點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
那數(shù)據(jù)就自動保存是嗎?在6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這一行,本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計(jì)額(免稅銷售額)這一欄有數(shù)據(jù)
您好,您看您帶出來的數(shù)據(jù)對不對?發(fā)生額。
帶出來的數(shù)據(jù)是含稅的6%銷售額
你具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?6%的。
咨詢服務(wù)費(fèi)
你好 這個不填寫表三的 差額納稅才填寫表三的? 要提錯了不能改可以找一下稅局再處理??
沒有填,就是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),我直接保存申報就行了是吧老師
?按你說的這個業(yè)務(wù)表三不應(yīng)帶出來數(shù)據(jù) 才對的? ? 你保存試一下吧 不通過會有提示的?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!