問(wèn)一下對(duì)方,如果要求不嚴(yán)格的話,在旁邊再重新蓋一個(gè)。
老師你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票的第一聯(lián)記賬聯(lián)上,蓋了兩個(gè)發(fā)票專(zhuān)用章可以嗎?不小心蓋了一個(gè)以前的舊章,又加蓋了一個(gè)現(xiàn)在的發(fā)票章,發(fā)票有效嗎?第二聯(lián)和第三聯(lián)沒(méi)問(wèn)題
收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,第二聯(lián)抵扣聯(lián),第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)都沒(méi)蓋銷(xiāo)售方的發(fā)票專(zhuān)用章
老師我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票第三聯(lián)蓋的章這樣,對(duì)方能過(guò)唄?
老師 我開(kāi)出專(zhuān)票 第二聯(lián)第三聯(lián)對(duì)方弄丟了 我復(fù)印第一聯(lián)復(fù)印兩張加蓋發(fā)票章就可以了? 這個(gè)情況沒(méi)法作廢重開(kāi)的吧
你好老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票二三聯(lián)丟失該怎么辦?找銷(xiāo)售方復(fù)印第一聯(lián)加蓋公章就行嗎?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工