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Q

請問老師,我們之前在扣員工個(gè)人社保時(shí)候扣少了,這個(gè)月補(bǔ)扣,應(yīng)該怎么做分錄?

2021-12-06 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 08:40

同學(xué),你好 這個(gè)月做工資分錄的時(shí)候,把少扣的錢,補(bǔ)在這個(gè)月

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快賬用戶2598 追問 2021-12-06 08:44

計(jì)入哪個(gè)科目?分錄是?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 08:47

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶2598 追問 2021-12-06 08:50

我的意思是少扣的那一部分的話

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快賬用戶2598 追問 2021-12-06 08:50

少扣那一部分單獨(dú)分錄是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2021-12-06 08:55

同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

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快賬用戶2598 追問 2021-12-06 09:08

另外,非公司員工我們代繳社保,她打錢給我們。也是少扣了,這個(gè)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:10

同學(xué),你好 分錄一樣的 代繳納社保的員工,和正式員工的分錄是一致的

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快賬用戶2598 追問 2021-12-06 09:22

通過什么科目收這筆錢呢。現(xiàn)在她來補(bǔ)現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:25

同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2598 追問 2021-12-06 09:27

這個(gè)不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅吧

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:29

同學(xué),你好 不用繳納增值稅的

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同學(xué),你好 這個(gè)月做工資分錄的時(shí)候,把少扣的錢,補(bǔ)在這個(gè)月
2021-12-06
你好,借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2021-01-31
你好? ? ?那你就做 借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸其他應(yīng)收款- 個(gè)人社保? 銀行存款 。? ? ? ??
2021-05-11
同學(xué)你好!這個(gè)是可以的呀
2020-11-12
你好,少扣的一分錢,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了,或者算公司承擔(dān),管理費(fèi)用-社保費(fèi),一分錢沒什么影響的。
2020-12-15
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