同學(xué),你好!請(qǐng)稍等正在為你解答
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)這是完整的題目嗎?減值是在什么時(shí)候計(jì)提的呢?是在購(gòu)買(mǎi)2年期內(nèi)的第一年還是第二年呢?
沒(méi)有說(shuō)好像,完整這樣. 將已購(gòu)買(mǎi)2年的一項(xiàng)專(zhuān)利以500 000元的價(jià)格(不含稅)進(jìn)行出售,適用增值稅稅率為6%,款項(xiàng)已存入銀行,應(yīng)交增值稅等相關(guān)稅費(fèi)33 000元。該項(xiàng)專(zhuān)利的取得成本為540 000元,有效使用年限為12年,企業(yè)已為該項(xiàng)專(zhuān)利計(jì)提減值準(zhǔn)備3 000元。 ? 2. 以某項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)向W公司投資,評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值為350 000元,專(zhuān)利權(quán)的賬面價(jià)值為320 000元,已攤銷(xiāo)20 000元。 ? 3. 向M公司出租商標(biāo)的使用權(quán)。轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定M公司應(yīng)一次性支付使用費(fèi)60 000元,款項(xiàng)已收到存入銀行,應(yīng)交增值稅等相關(guān)稅費(fèi)3 960元。企業(yè)另以銀行存款支付服務(wù)費(fèi)12 000元。
好的,同學(xué),題目確實(shí)沒(méi)說(shuō)減值是在什么時(shí)間計(jì)提的
那老師就認(rèn)為是在購(gòu)買(mǎi)兩年內(nèi)的第一年計(jì)提,可以嗎?幫同學(xué)敘述解題過(guò)程
好的(? ??_??)?,謝謝老師了
無(wú)形資產(chǎn)第一年攤銷(xiāo)額=540000/12=45000 第二年折舊額=(540000-45000-3000)/11=44727.27(假設(shè)購(gòu)買(mǎi)后的第一年末計(jì)提的減值) 借:銀行存款527000(不含稅價(jià)款50萬(wàn)+增值稅3萬(wàn)-0.3) 累計(jì)折舊89727.27 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3000 貸:無(wú)形資產(chǎn)540000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))30000 資產(chǎn)處置損益49727.27 因?yàn)轭}目表述的不清晰,所以我把解題思路給同學(xué)