借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 銀行存款
建筑公司有異地項(xiàng)目,7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元,附加稅435.78,當(dāng)月回來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)應(yīng)怎出分錄?8月份應(yīng)繳納增值稅23000元,減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當(dāng)月應(yīng)繳增值稅,還有附加稅,這個(gè)月的分錄又應(yīng)怎樣做?
老師建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳的增值稅,當(dāng)?shù)厣陥?bào)的增值稅怎么做分錄好點(diǎn)
老師,我們是建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳的增值稅,跟當(dāng)?shù)厣陥?bào)繳納的增值稅分別怎么做分錄
老師,我們是建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳的增值稅,跟當(dāng)?shù)厣陥?bào)繳納的增值稅分別怎么做分錄
建筑服務(wù)業(yè)一般納稅人,異地預(yù)繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?