代建企業(yè)向建設單位開具工程款、設計費、勘察費時,需要核定建筑服務,但是如果你給建設單位開票,嚴格來說這就不是代建了
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
@悠然老師01 老師好,代建企業(yè)向建設單位開具工程款、設計費、勘察費時,需要核定什么類型的增值稅稅種呢?建筑服務對嗎?
長青機械公司2022年10月發(fā)生下列有關固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)構建過程中的經(jīng)濟業(yè)務。(1)收創(chuàng)購買生產(chǎn)用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元、稅額270元;全部款項開出轉賬支票支付,設備直接交付車間使用。(2)收創(chuàng)2號線生產(chǎn)線工程購買生產(chǎn)用WI型車床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價250000元、價款500000元、稅額65000元;對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費4000元、稅額360元。收創(chuàng)銀行轉來的“委托收款憑證(付款通知)”,經(jīng)審核無誤,同意付款,設備已運抵企業(yè)并直接交付安裝。(3)生產(chǎn)線工程的土建工程企業(yè)自行組織力量進行產(chǎn)品倉庫的建造,耗用生產(chǎn)材料記175000元。(4)生產(chǎn)線工程WH88型車床的安裝委托通達機械安裝公司進行,結算要裝費收創(chuàng)的增值稅專用發(fā)票上注明:價款20000元稅額1800元,全部款項開出轉賬支票付記。(5)生產(chǎn)線工程安裝完畢,經(jīng)驗收合格達到預定可使用狀態(tài),計算并結轉工程成本。會計分錄怎么
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉入成本,對嗎老師,我應該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,那我公司核定了建設服務,也可以核定現(xiàn)代服務吧?
是的,可以核定建筑服務的
老師好,代建企業(yè)給建設單位開票的會計分錄,這樣做對嗎? 借:專項應付款 貸: 主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅
是的,你的理解完全正確