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老師,為什么這個計算這個題是需要一加一減 最后加300又是哪里來的呢

老師,為什么這個計算這個題是需要一加一減 最后加300又是哪里來的呢
2021-12-04 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 15:33

您好,這個題您沒有拍全的

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:35

我拍的照片發(fā)不出去啦說是超過3m

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:36

老師你就跟我解釋一下,該企業(yè)資產(chǎn)負債表中應(yīng)負職工薪酬項目的期末余額應(yīng)該怎么算?就好啦

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:36

你這個前邊看不出來,所以這些數(shù)字我看不到,你看能不能分開發(fā)

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:37

是這兩個

是這兩個
是這兩個
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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:40

首先320期初余額,然后320全部發(fā)放,就是320-320,之后福利費是40*1.13=45.2,這個加上去,之后又給了,這個再減去,45.2-45.2。然后折舊費是5,%2B5-5,最后剩余年末工資300萬元,最后答案正好300這樣算的額

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:44

最后300不是發(fā)出去了發(fā)給人員薪酬嗎怎么還要再加上來

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:46

最后一筆沒有發(fā),只是分配了

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:47

計提折舊也沒有發(fā)呀 計提使用車的

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:48

那個的分錄是? 借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 累計折舊。這個有一借一貸的

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:51

分配本月貨幣型職工薪酬3 00 借生產(chǎn)費用140 制造費用50 管理費用60銷售費用50 貸應(yīng)付職工薪酬 不是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:54

對啊。這不是形成貸方留存了嗎?也沒有借方?jīng)_銷的啊

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 15:55

貸方留存是什么 借方?jīng)_銷怎么沖銷

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:57

貸方留存就是形成期末余額了啊,就是貸方增加,借方減少,應(yīng)付職工薪酬期末余額在貸方,下一年(月)發(fā)的時候從借方?jīng)_銷。

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 16:03

這個17題為什么減72800?8000?2800

這個17題為什么減72800?8000?2800
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齊紅老師 解答 2021-12-04 16:04

這個是應(yīng)交稅費銷項-進項然后考慮那個房產(chǎn)稅

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 16:06

購入是進項稅?是??銷售是銷項稅?用減?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 16:07

加銷項-進項這樣計算的。

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快賬用戶6935 追問 2021-12-04 16:10

18題這個先進先出法計算是所有都按照最后的實際成本來計算的嗎 不是說先來的按先進來的算 都是統(tǒng)一最后的價格算

18題這個先進先出法計算是所有都按照最后的實際成本來計算的嗎 不是說先來的按先進來的算 都是統(tǒng)一最后的價格算
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齊紅老師 解答 2021-12-04 16:11

您再發(fā)一個問題吧,這個我不能這樣一直回答的

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